您好,如果超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),就需要調(diào)的
老師好,像早上在便利店買的早餐,開(kāi)的電子發(fā)票是商品明細(xì),這個(gè)做賬時(shí)是歸在業(yè)務(wù)招待費(fèi)好還是員工福利費(fèi)好,若發(fā)票不是明細(xì),是餐飲服務(wù),一般歸在業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。
老師:你好!我們是社工組織,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本需要按照項(xiàng)目分類還是需要按照明細(xì)和項(xiàng)目來(lái)核算嗎?例如:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本—宣傳費(fèi)—某某項(xiàng)目,還是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本—某某項(xiàng)目?謝謝!
老師好!老師,公司每月都有差旅費(fèi),餐費(fèi),有時(shí)候有住宿費(fèi)時(shí)我把它們?nèi)細(xì)w到差旅費(fèi)中,借: 管理費(fèi)用—差旅費(fèi),如果沒(méi)有住宿費(fèi)時(shí),我把餐費(fèi)歸到業(yè)務(wù)招待費(fèi),借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)/業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)對(duì)嗎?謝謝!
老師好!老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用福利費(fèi),業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)做明細(xì),是不需要稅前調(diào)增對(duì)嗎?謝謝!
老師好!購(gòu)買手機(jī)(自用)明細(xì)科目是辦用費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?謝謝!
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
嗯嗯,就是為了不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),想用前面的明細(xì)科目替代。
如果稅務(wù)局不查是沒(méi)事的,