您好,就是數(shù)量不對是吧
用快帳做賬時采用了庫存商品啟用了數(shù)量核算,計(jì)算庫存商品時用的移動加權(quán)平均法,單價的位數(shù)很多,但快賬中只保留4位,導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)了成本后庫存商品數(shù)量為0.但還有金額在,這個金額在會計(jì)上怎么處理呢
如果做賬入庫時沒輸入數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)的時候輸入數(shù)量了,賬上庫存商品余額為0,但是數(shù)量會顯示一個負(fù)數(shù),這種情況怎么平賬,都是幾年前遺留下來的錯誤了,現(xiàn)在該怎么把負(fù)數(shù)抹掉
老師你好,我是加油站業(yè)務(wù),油品的庫存商品,我用的數(shù)量金額核算的,最后結(jié)轉(zhuǎn)的的時候升數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)不出來。我可以不按數(shù)量金額核算嗎
老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬,商品之前入庫了,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時,與入庫時的數(shù)量不一致,總金額一樣,導(dǎo)致科目余額表借方數(shù)量有余額,借方金額余額為零。請問,這種的需要紅沖,重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,你好,紙箱數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)的時候,數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)多了,金額結(jié)轉(zhuǎn)的對,導(dǎo)致數(shù)量是負(fù)數(shù),金額為0,這樣怎么做賬務(wù)處理
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
客戶強(qiáng)保用油可以借銷售費(fèi)用-強(qiáng)保 貸:庫存商品 這樣可以嗎?
初級會計(jì)師需要考哪些科目,怎么規(guī)劃?
快帳系統(tǒng)里出貨單可以打印嗎?有模板嗎
老師,我想問一下,車購稅到底咋算的,比如我們開一張發(fā)票,價稅合計(jì)是15萬,那車購稅是15萬乘以10%嗎?還是15萬除以11.3呢?
老師,為什么自產(chǎn)的產(chǎn)品用于福利,要視同銷售,外購的需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢
請問老師 小規(guī)模公司可以開出專用發(fā)票嗎,要怎么申請,經(jīng)營范圍沒有的可以開嗎
是的,老師
您好,那這一天的話,就按照實(shí)際金額去賺
什么意思老師,現(xiàn)在得情況是,我已經(jīng)結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)金額都結(jié)轉(zhuǎn)出來了,紙箱得數(shù)量是負(fù)數(shù)了,當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量得時候多結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在導(dǎo)致紙箱數(shù)量是負(fù)數(shù)
就是說,你現(xiàn)在去反結(jié)轉(zhuǎn)一些數(shù)量,再重新轉(zhuǎn)一次
老師,我是去年結(jié)賬得時候,沒有注意,造成數(shù)量是負(fù)數(shù)了,具體怎么做分錄
借 庫存商品? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本
老師,我之前做得是借:生產(chǎn)成本-材料貸:紙箱 把個相反得分錄,再做一步借:生產(chǎn)成本貸紙箱按正確的數(shù)量出可以嗎?
可以,這個是可以的哈