未交增值稅是貸方負(fù)數(shù),是表示留底稅額。
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人月底計(jì)提增值稅是不是借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,那么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是根據(jù)哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)來(lái)的
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(一般納稅人),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方(留抵?jǐn)?shù))比申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)多1分錢。這個(gè)我該怎么調(diào)整?
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)借貸方反做,有進(jìn)項(xiàng)留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅正數(shù)余額是表示我要交的稅嗎?負(fù)數(shù)就是留底稅額?
老師 留底稅額分錄是這樣做吧 未交增值稅是負(fù)數(shù)代表留底
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
謝謝老師 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!