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公司捐款20萬;發(fā)票現(xiàn)在未到怎么做分錄;過幾天發(fā)票到了怎么做分錄

2023-02-25 08:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-25 08:01

你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后面發(fā)票來了 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款

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你好 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 后面發(fā)票來了 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
2023-02-25
學(xué)員朋友您好,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2023-02-25
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,收款做借銀行貸應(yīng)收,你可以直接做借銀行 貸主營 業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅?
2021-03-10
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-08
你好,你可以先計(jì)入預(yù)付賬款,然后拿到發(fā)票沖減預(yù)付就可以了。
2025-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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