你好 收到錢時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 付給員工時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
你好老師,我想問您一個(gè)問題,我們公司是做一對(duì)一房產(chǎn)抵押貸款的,每單服務(wù)費(fèi)按照貸款額度來定,假如今天這單收了借款人服務(wù)費(fèi)10000元,又給了業(yè)務(wù)員提成2000元,我怎么做公司帳?怎么寫記賬憑證?麻煩班主任閑時(shí)給我解答一下,公司都是這樣業(yè)務(wù),之前我都是電腦記錄,簡單粘貼下記賬憑證
你好老師。請(qǐng)問一下我們公司是一般納稅人,做賬按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年收到40萬的假普通發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)更正2021年所得稅匯算清繳,并補(bǔ)繳稅金1萬元,及滯納金1000元。 現(xiàn)在我們需要做賬,把40萬的發(fā)票調(diào)出來,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做賬呢?
你好,我想問一下,我們公司是做技術(shù)服務(wù)的,服務(wù)時(shí)長是1年,出差人員的差旅費(fèi)由客戶按照1天200元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼給出差人員,那這補(bǔ)貼的200元我應(yīng)該怎么做賬呢?
老師你好! 1.出差的人員我們按照一天50元計(jì)算,報(bào)銷款只有業(yè)務(wù)招待有發(fā)票,個(gè)人的一天50是沒有發(fā)票的,還有一個(gè)月200元電話費(fèi),也沒有發(fā)票的。 2.想問:可以報(bào)銷嗎?按照?qǐng)?bào)銷款公賬發(fā)放可以嗎? 3.我又該如何做賬呢?直接做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)嗎?
你好,老師,請(qǐng)問一下,就是我們公司在2022年12月份給境外人員支付技術(shù)傭金費(fèi)(美元),我當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是以2022年12月1日中間價(jià)1美元對(duì)人民幣7.1225元,借:銷售費(fèi)用→傭金費(fèi) 57779.63 貸:銀行存款(美元)53205.08 應(yīng)交稅費(fèi)--個(gè)人所得稅 4574.55,而報(bào)稅人員是以2022年12月30日中間價(jià)1美元對(duì)人民幣6.9646元,申報(bào)12月份非居民個(gè)人所得稅4432.57元,之間的差額,我怎么做賬呢?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
收到的補(bǔ)貼給出差人員的差旅費(fèi)不確認(rèn)為收入嗎?
你這200元不用給員工嗎
確實(shí)是支付給出差人員的。相當(dāng)于我們上門做的技術(shù)支持除了出差人員的工資沒有其他成本了?
是的,工資就是最只要的成本