您好,其他的啥也不給是吧
老師,我剛接手了一家?guī)?,現(xiàn)在帳上六月份底的現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我看了一下以前的帳,法人給公司打款,上個(gè)會(huì)計(jì)都記成存現(xiàn)了,就導(dǎo)致現(xiàn)金是負(fù)數(shù),我做今年七月份的帳,我該怎樣下手調(diào)才能讓現(xiàn)金為正?如果把法人給公司打的款,記入其他應(yīng)付款,長(zhǎng)時(shí)間掛其他應(yīng)付款的數(shù)據(jù)有啥潛在危險(xiǎn)嗎
新接手一家勞務(wù)公司賬務(wù),之前會(huì)計(jì)嫌工資成本提的多,后期未按收入提少了些,因應(yīng)付職工薪酬工資一直是借方余額,所以后期發(fā)的工資他借:其他應(yīng)付款100萬(wàn),貸:銀行存款100,出了賬。導(dǎo)致現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方余額100萬(wàn),還有一個(gè)前期不知因什么原因的賬務(wù)處理其他應(yīng)付款貸方余額100多萬(wàn),這兩者相抵剛好其他應(yīng)付款是0,我能不能做憑證把兩者相抵做平
老師,進(jìn)去一家新公司做內(nèi)賬,不知道老板私賬的期初余額,他只告訴我發(fā)生額,我想這樣做:借-庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款(老板);這樣會(huì)影響出報(bào)表嗎?如果影響了,把報(bào)表導(dǎo)出來(lái),要把其他應(yīng)付款(老板)調(diào)整到哪里?老板在別處有一家舊公司,那家賣(mài)的產(chǎn)品從新公司這里開(kāi)發(fā)票了,內(nèi)賬該怎么記呀?成本也不在新公司
老師好,打擾一下,因前任會(huì)計(jì)把去年的其他應(yīng)收款借方的金額做成了其他應(yīng)付款的貸方金額,我現(xiàn)應(yīng)如何調(diào)。因這家公司去年11月份開(kāi)的,別人做的賬,現(xiàn)我剛接手,不知如何調(diào),別人只提供12月份的余額,其他資料不肯給。
去年12月份為止,其他應(yīng)收款公積金貸方科目有5880余額,我這今天核對(duì)了下以往個(gè)稅申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)公司8月-11月為止公積金賬戶(hù)未健全,沒(méi)有給員工繳納公積金,所以這些需要退回給私人賬戶(hù)的,具體如何操作?是直接退現(xiàn)金給每人,還是把因退的金額放在薪資表里作為其他收入,然后繳納個(gè)稅呢?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬(wàn)元從非關(guān)聯(lián)公司購(gòu)入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對(duì)乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長(zhǎng)投時(shí)的入賬分錄? 主要問(wèn)題想問(wèn),初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬(wàn)元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開(kāi)工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類(lèi)的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開(kāi)具了生活服務(wù)類(lèi)的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會(huì)的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專(zhuān)票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶(hù)有開(kāi)具專(zhuān)票,每期稅局幫忙自動(dòng)申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開(kāi)了專(zhuān)票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專(zhuān)票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司清稅注銷(xiāo)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來(lái)然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說(shuō)總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)匯了一筆款,還沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善,A企業(yè)已注銷(xiāo),原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來(lái)源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)掛牌價(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶(hù)更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專(zhuān)票金額,為什么沒(méi)有重新計(jì)稅呢