您好, 那就沒必要再做庫存了
請問下,我們公司是建筑行業(yè),外面投標(biāo)一個項目,收到甲方的款,我們直接做收入,然后去購買工程用品材料那邊,就直接計入成本,需不需要什么入庫再出庫啥的?
我公司是小規(guī)模納稅人,購入商品出售,但是公司沒有倉厙,購入的貨物直接發(fā)給我們的下一家,那購入的貨物,我憑購進(jìn)發(fā)票和入庫單,可以借:庫存商品,貸:銀行存款,這樣做分錄嗎
請問,我們是貿(mào)易型小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實際我們并沒有經(jīng)手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 對嗎?
請問一下,我們公司是建筑行業(yè),我們沒有倉庫的,都是客人下單我們購買貨物直接送到工地去的,就是進(jìn)貨多少就銷售多少出去的那這樣的情況下還需要做庫存嗎?
我們公司是中間商,按客戶需求買進(jìn)直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機到供應(yīng)商處運到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務(wù)方面會有哪些問題
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項 就自動生成季報才一步步申報? 進(jìn)項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的
在正常的做賬過程中外帳也不需要做庫存嗎?
外賬可以在庫存過度一下
就是什么意思,就是購進(jìn)的貨物先入庫,然后再從庫存里出嗎?
對的,就是這個意思的
是收到供貨商發(fā)票的時候借:庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?等到貨物銷售出去了我們開發(fā)票出去就借:應(yīng)收帳款,貸:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,是這樣嗎
借:應(yīng)收帳款,貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
收到供貨商的發(fā)票做的分錄對嗎?
收到的時候是正確的。
那庫存商品怎么減少呢?有什么原始憑證來做附件呢?
這個也可以用,你們自己是做的領(lǐng)料單。
我們沒有領(lǐng)料單,那可以直接拿送貨到工地的過磅單來做依據(jù)嗎?那分錄怎么做
所以你們直接發(fā)生業(yè)務(wù)的時候,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入。
你不是說外帳的庫存過度一下嗎?那已經(jīng)入庫了,減少庫存的話是不是就是借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就是你這么做
外帳,結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)是按照收入來調(diào)配呢還是按實際出貨量呢?
外賬通常都是不準(zhǔn)的,往往是根據(jù)收入數(shù)調(diào)配的
那我就明白了,謝謝
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