正常的按工資計(jì)提和發(fā)放就是,只是申報(bào)界面不一
老師們,我們公司的年終獎(jiǎng)是在這個(gè)今年2月份發(fā)的,那么這個(gè)年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅是在3月份申報(bào)還是2月份就申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問公司在今年2月份才發(fā)上一年的年終獎(jiǎng),我應(yīng)該怎么報(bào)個(gè)稅,2月份能申報(bào)上年的年終獎(jiǎng)嗎?
老師你好!我們2022年年終獎(jiǎng)1月沒申報(bào)就發(fā)了,2月申報(bào)了一月的工資和年終獎(jiǎng)扣了個(gè)稅,這個(gè)年終獎(jiǎng)的分錄要怎么做呢
老師好,我們公司年終獎(jiǎng)1月20號(hào)發(fā)的,2月份才申報(bào)獎(jiǎng)金的個(gè)稅,怎么做賬
今天2月2號(hào),我們發(fā)1月份工資,還有年終獎(jiǎng)金額相當(dāng)于一個(gè)月工資,我申報(bào)1月份個(gè)稅,年終獎(jiǎng)這塊怎么申報(bào)呢
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項(xiàng)發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個(gè)一一核對(duì)?
老師,請(qǐng)問因計(jì)入本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平是嗎?
購(gòu)買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號(hào)價(jià)格不一樣) 電腦(型號(hào)價(jià)格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價(jià)格型號(hào)的價(jià)格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤(rùn)期初貸方余額,是不是代表利潤(rùn)沒有分配對(duì)嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實(shí)收資本10萬,本年利潤(rùn)貸方33萬,未分配利潤(rùn)借方43萬,請(qǐng)問,分錄如何做,將科目全部清零
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因?yàn)槭歉鷦e人合作的業(yè)務(wù),對(duì)方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對(duì)方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費(fèi)用,但是昨天對(duì)方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費(fèi),老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個(gè)人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個(gè)稅,所以這個(gè)事情就卡在這兒了,想請(qǐng)問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請(qǐng)問這個(gè)費(fèi)用這樣錄入對(duì)嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費(fèi)用
老師這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師可以列一下具體的分錄嗎
借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 先發(fā)放工資時(shí)? ? ? ? ? ? ? ? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸: ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
這筆賬是工資和獎(jiǎng)金合并在一起做的嗎
我們公司1月13號(hào)發(fā)的工資,但是20號(hào)才發(fā)獎(jiǎng)金
這個(gè)可以合并在一起做嗎
嗯嗯,合并在工資一起做就是