不是,直接按電子發(fā)票上的稅金報銷。2000/1.01*0.01
老師,請問一下,業(yè)務員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進項稅額報銷,國內(nèi)游客運輸服務可以抵扣的進項稅額,應計入管理費用的金額。
老師你好,增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務的進項稅額允許從銷項中抵扣 問題1:這里的是指一般納稅人個人購買國內(nèi)運輸服務的進項可以抵扣呢,還是需要公司承包的程租,期租,濕租才會開具增值稅專用發(fā)票呢 問題2:取得增值稅普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的金額(這段話怎么理解呢,是一般納稅人購買的國內(nèi)旅客運輸服務即使開具的普通發(fā)票也一樣可以抵扣進項嗎
老師,請問公司員工報銷車費時,發(fā)票是電子普票,開票內(nèi)容為運輸服務*客運服務費,開票金額是2600,但是公司規(guī)定只能報銷2000,那抵扣進項時,是不是只能抵扣2000/1.03*0.03的進項稅呀
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
老師滴滴出行科技有限公司開出的客運服務費免稅的這個就不能抵扣進項稅是吧,如果稅率是3%的電子普通發(fā)票就能按3%來抵扣進項稅是吧
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅額13貸應付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標準計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導致個稅申報錯誤,稅務如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
電子普票開具的金額是2524.27元,稅額是75.73元,稅率是3%,但是公司規(guī)定只能報銷2000,那申報增值稅,進項那是不是填2000/1.03*0.03
是的,這個就是按你說的那樣子。多余的進項轉(zhuǎn)出
要轉(zhuǎn)出嗎,那個交通費是電子普票,不是直接將2000/1.03*0.03的稅額填在本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證那一欄就可以了嗎
還有那個8B欄填一樣的哈
就是不用轉(zhuǎn)出嗎,直接填2000/1.03*0.03嗎,這種抵扣的話,是不是還要將發(fā)票打印出來附在進項抵扣后面
嗯嗯,就那樣填就是了哈