可以做營業(yè)外收入的。

我們公司賣一個工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個活動,派發(fā)了100萬元的紅包出去讓客戶搶,搶到了就可以抵扣一部分產品的費用,現(xiàn)在一個客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實際支付2980的費用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務。 現(xiàn)在有三個問題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開票,我還是按照正常價格6980元給客戶開票的對吧? 2、這個100萬的紅包派發(fā)賬務怎么處理呢?因為是虛擬的,正常確認收入還是怎么說? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經實際撥款了1萬元給專用提現(xiàn)賬戶備用,這個賬務怎么處理比較妥當呢?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務,我們稅務賬只有一家就是咨詢服務,就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務賬只是掛服務費收入和往來,轉賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務,說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?,總部只是代收,讓當?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員,因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部,費用走那邊,他轉回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經把子公司注冊好了,準備稅務報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師 我們公司是快遞公司 去年10-12月原本我們應收零散客戶12萬的運費 但是因為政策浙江那邊免快遞費 最后實際我們只收到了6萬的運費 就因為浙江免快遞費這個政策 當?shù)厣虅站盅a貼了我們公司20萬 老師 是不是實際上我只用確認6萬的收入 那商務局補貼給我們的20萬我要怎么做賬呢 做營業(yè)外收入嗎
老師你好,我們公司2021年6月投資70萬,成立了一家全資子公司。子公司應用范圍是提供服務(成立這家公司就是為了給母公司提供咨詢服務)。2021年子公司提供給母公司的服務費是86萬(子公司在當年也確認收入了的)。這86萬在母公司這邊入賬科目是銷售費用服務費。然后子公司在2021年的凈利潤是22萬。另外,86萬服務費母公司只是支付了部分,還有43.5萬未支付。 做2021年合并報表的分錄是怎么樣的呀? 我目前做了如下憑證,可以幫我看一下有沒有做錯的? (1)內部往來抵消憑證 貸:應收賬款 43.5萬 借:應付賬款 43.5萬 (2)關聯(lián)交易合并抵消(內部裝修服務費收入抵消) 借:主營業(yè)務收入 86萬 貸:銷售費用 86萬 (3)權益合并調整分錄(投資抵消) 借:實收資本 70萬 貸:長期股權投資 70萬 這些分錄做的對嗎?我還要做其他什么分錄嗎?
收到稅局的留抵退稅這個分錄應該怎么做?
請教個問題:北京的公司沒有車指標 用了個人的車指標 這個車款咋從公司轉出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財務軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財務軟件是免費的嗎?
老師,殘保金申報是按申報個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨立核算,那報稅做賬也是分開報嗎?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師 我們公司建立了工會 現(xiàn)在工會組織劃撥了5萬工會經費給我們 這又怎么做賬呢
借期待應收款,貸銀行存款。
借其他應收款,貸銀行存款。
我們是收到了5萬成立工會的經費老師
總工會給你們再撥款嗎?如果是的話,借銀行存款,貸政府補助收入。
老師 當時公司購買成立工會所需要的東西時 我做的是費用 現(xiàn)在能不能直接沖費用
你好,不可以的 如果你是走代收代付的可以 屬于政府給你的補貼。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。