開(kāi)票的時(shí)候我們應(yīng)該開(kāi)免稅。
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu) 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一般是自己開(kāi)的收購(gòu)票給農(nóng)戶(hù)的,我收到一張由銷(xiāo)售方開(kāi)出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
我們收購(gòu)農(nóng)戶(hù)金鯧魚(yú)然后初加工拿出去賣(mài),開(kāi)收購(gòu)發(fā)票的時(shí)候是免稅還是0稅率
老師您好:我公司是收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,又加工銷(xiāo)售,還屬核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅的企業(yè),公司自己開(kāi)收購(gòu)票,稅率是開(kāi)免稅還是0稅率?
我們公司(小規(guī)模納稅人)從農(nóng)民手里收購(gòu)農(nóng)民自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,開(kāi)具免稅的收購(gòu)發(fā)票,然后公司對(duì)外開(kāi)具發(fā)票是開(kāi)具百分之1稅率的發(fā)票嗎還是開(kāi)具免稅的發(fā)票
老師 您好!我們是一般納稅人從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工適用13%稅率的產(chǎn)品,我們收到了免稅的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們是按票面金額的13%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶(hù)代收社保錢(qián),公戶(hù)付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒(méi)從銀行對(duì)公賬戶(hù)支付 我應(yīng)該怎么做賬呢