你好,那實(shí)際完工是在幾月份?
#提問#對(duì)于平臺(tái)上老師講解的內(nèi)容如下:甲倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)公司正在建造某項(xiàng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備工程,接受B國(guó)W公司技 術(shù)指標(biāo)到,書面合同總價(jià)為10.6萬元,甲公司辦理扣繳增值稅手續(xù), 取得代扣代繳增值稅的稅收繳款憑證及其清單,并將扣稅后的價(jià)款 支付給W公司,取得付款證明和W公司的對(duì)賬單 甲公司賬務(wù)處理如下: 財(cái) 稅 處 理 實(shí)操 第三節(jié) 企業(yè)獲得資產(chǎn)業(yè)務(wù)的財(cái)稅處理 (1)購(gòu)進(jìn)服務(wù)時(shí) 借:在建工程 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6000 貸:應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6000 (2)繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 6000 貸:銀行存款 6000 不明白直接貸方用代扣代繳,那收回代扣代繳怎么處理?
老師,施工企業(yè),2019年前是核定征收企業(yè)所得稅,2020年開始實(shí)行查賬征收。因施工企業(yè)工程時(shí)間跨度大,并且是按開票金額確認(rèn)收入,因而之前的項(xiàng)目還有很多現(xiàn)在未開完的發(fā)票,但付給施工員的款大多已付清,意味著今年查賬征收開始,沒有相應(yīng)的成本票進(jìn)入?,F(xiàn)想把去年之前的老項(xiàng)目,按合同金額確認(rèn)收入,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這也意味著要重新調(diào)整憑證,重新入賬,若如此操作,有什么問題或有什么風(fēng)險(xiǎn)、弊端?
請(qǐng)問老師,以前年度已認(rèn)證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),納稅申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進(jìn)行賬務(wù)處理,庫(kù)存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當(dāng)于我本來是購(gòu)進(jìn)1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫(kù)存也沒有了,但是因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫(kù)存,當(dāng)時(shí)做了2筆①借:庫(kù)存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫(kù)存商品 1681.03 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師,有個(gè)問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項(xiàng)目,當(dāng)時(shí)與一建筑公司簽定了施工合同,當(dāng)年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F(xiàn)在財(cái)政審計(jì)結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當(dāng)時(shí)未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實(shí)在無法負(fù)擔(dān)這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費(fèi)和所得稅稅金
請(qǐng)問老師,我們安裝業(yè),以前是交營(yíng)業(yè)稅,收到的安裝收入(當(dāng)時(shí)全部進(jìn)入預(yù)收賬款),全部交了營(yíng)業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來營(yíng)改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營(yíng)改增之后,收到的安裝收入還是進(jìn)入預(yù)收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請(qǐng)問老師,慢慢累計(jì)下來,已交營(yíng)業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請(qǐng)問老師,公司的經(jīng)營(yíng)地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營(yíng)地址變更時(shí)需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會(huì)計(jì),屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個(gè)方向
資產(chǎn)負(fù)債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 那長(zhǎng)期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計(jì)算了,是嗎?
老師,我們裝修請(qǐng)了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務(wù)費(fèi)10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價(jià)10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價(jià)4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷嗎?怎樣操作?
你們是準(zhǔn)備做以前年度的,還是做到今年?
去年10月,做到以前年度和今年有什么不同嗎?
哦,科目不一樣的,一個(gè)是影響今年的利潤(rùn),一個(gè)是影響以前年度的,如果是做到以前年度 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi), 借以前年度損益調(diào)整, 貸工程施工 匯算清繳的時(shí)候需要納稅,調(diào)增 你的增值稅需要在去年補(bǔ)上。
嗯!但是他們兩年前都把回款給我們打了,我們沒給對(duì)方開發(fā)票。我們是按開票才確認(rèn)收入的,現(xiàn)在要確認(rèn)收入補(bǔ)繳稅,以免稅務(wù)稽查提前補(bǔ)救。
你好 上面就是補(bǔ)的以前年度的
好的,做賬務(wù)調(diào)整,那還要給對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票嗎?
開不開都可以 看對(duì)方要求
主要是我這邊把稅交上了就行,對(duì)方?jīng)]要求要發(fā)票。
你好對(duì)的 是這么做的
好的,謝謝老師。
不用客氣 工作愉快