你好,那實際完工是在幾月份?

#提問#對于平臺上老師講解的內(nèi)容如下:甲倉儲服務(wù)公司正在建造某項倉儲設(shè)備工程,接受B國W公司技 術(shù)指標到,書面合同總價為10.6萬元,甲公司辦理扣繳增值稅手續(xù), 取得代扣代繳增值稅的稅收繳款憑證及其清單,并將扣稅后的價款 支付給W公司,取得付款證明和W公司的對賬單 甲公司賬務(wù)處理如下: 財 稅 處 理 實操 第三節(jié) 企業(yè)獲得資產(chǎn)業(yè)務(wù)的財稅處理 (1)購進服務(wù)時 借:在建工程 100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)6000 貸:應(yīng)付賬款 100000 應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 6000 (2)繳納時 借:應(yīng)交稅費-代扣代繳增值稅 6000 貸:銀行存款 6000 不明白直接貸方用代扣代繳,那收回代扣代繳怎么處理?
老師,施工企業(yè),2019年前是核定征收企業(yè)所得稅,2020年開始實行查賬征收。因施工企業(yè)工程時間跨度大,并且是按開票金額確認收入,因而之前的項目還有很多現(xiàn)在未開完的發(fā)票,但付給施工員的款大多已付清,意味著今年查賬征收開始,沒有相應(yīng)的成本票進入?,F(xiàn)想把去年之前的老項目,按合同金額確認收入,補繳企業(yè)所得稅,這也意味著要重新調(diào)整憑證,重新入賬,若如此操作,有什么問題或有什么風險、弊端?
請問老師,以前年度已認證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報已做進項稅額轉(zhuǎn)出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進行賬務(wù)處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調(diào)整?相當于我本來是購進1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務(wù)處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當時做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:應(yīng)付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調(diào)整,麻煩老師詳細解答一下,謝謝
老師,有個問題想咨詢一下您:我單位為一傳媒公司,2017年承包了一大企業(yè)戶外廣告工程項目,當時與一建筑公司簽定了施工合同,當年也往建筑公司打工程款50萬,但是一直未開發(fā)票?,F(xiàn)在財政審計結(jié)果出來了,我去找建筑公司開發(fā)票,建筑公司以原來是小規(guī)模公司現(xiàn)在是一般納稅人企業(yè)為由,因當時未交增值稅,現(xiàn)在讓我繳納增值稅及附加還有企業(yè)所得稅個人所得稅等45%的稅金才肯開票,說業(yè)務(wù)只能這樣處理,但我企業(yè)實在無法負擔這樣的重稅。想問下這樣原未開票的業(yè)務(wù)應(yīng)該如何處理?原來建筑公司走的是掛靠,已收取了我單位的管理費和所得稅稅金
請問老師,我們安裝業(yè),以前是交營業(yè)稅,收到的安裝收入(當時全部進入預收賬款),全部交了營業(yè)稅及附加,到了年底根據(jù)工程完工率,結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納企業(yè)所得稅。 后來營改增之后,剩下的未結(jié)轉(zhuǎn)收入部分,就一直沒有處理。營改增之后,收到的安裝收入還是進入預收賬款,然后在結(jié)轉(zhuǎn)收入,繳納增值稅。 現(xiàn)在想請問老師,慢慢累計下來,已交營業(yè)稅,未結(jié)轉(zhuǎn)收入,應(yīng)該怎么合理處理?
老師,未分配利潤期末減期初是不是等于利潤表中凈利潤本年累計
管理會計初級【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請問企業(yè)沒生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤。就老板一個有參保,這個工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號比較多,會計是在庫存多的型號上做紅沖對嗎?這樣型號的成本降低,銷售利潤變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號上紅沖?因為供應(yīng)商沒有規(guī)定在具體在什么型號上紅沖
1781.3怎么算出來的稅呢
郭老師,問一下一輛按揭的車,總款25萬,已付5萬,剩余的20萬是按揭還款,這樣的分錄怎么做?后面扣款是個人扣款
老師我公司是商貿(mào)企業(yè)(小麥高梁批發(fā),適用稅率9%),現(xiàn)在我們公司購進的免稅的小麥種子,再轉(zhuǎn)上給合作社種植,怎么開票,稅率應(yīng)該是多少
老師,小規(guī)模納稅人賣了一輛車,按什么交稅,怎么做分錄,是不是按季度申報
老師,我公司買車28萬,用了3年,現(xiàn)在賣了,開票多少與稅務(wù)有沒有關(guān)系,對方開了5萬的發(fā)票,可以嗎
你們是準備做以前年度的,還是做到今年?
去年10月,做到以前年度和今年有什么不同嗎?
哦,科目不一樣的,一個是影響今年的利潤,一個是影響以前年度的,如果是做到以前年度 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費, 借以前年度損益調(diào)整, 貸工程施工 匯算清繳的時候需要納稅,調(diào)增 你的增值稅需要在去年補上。
嗯!但是他們兩年前都把回款給我們打了,我們沒給對方開發(fā)票。我們是按開票才確認收入的,現(xiàn)在要確認收入補繳稅,以免稅務(wù)稽查提前補救。
你好 上面就是補的以前年度的
好的,做賬務(wù)調(diào)整,那還要給對方補開發(fā)票嗎?
開不開都可以 看對方要求
主要是我這邊把稅交上了就行,對方?jīng)]要求要發(fā)票。
你好對的 是這么做的
好的,謝謝老師。
不用客氣 工作愉快