同學(xué)你好,需要加進(jìn)去的
請(qǐng)教下。公司的主營(yíng)為商業(yè)地產(chǎn)出租,租賃合同金額寫(xiě)的月租金,租期在合同中單獨(dú)說(shuō)明,有3~8年不等。請(qǐng)問(wèn)這樣的狀況,公司是否可以根據(jù)每個(gè)月的主營(yíng)收入(租賃收入)在所屬期進(jìn)行印花稅申報(bào)?還是說(shuō)一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對(duì)應(yīng)的印花稅全額繳納?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶2022年的經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在可以在自然人里申報(bào)嗎?是填A(yù)表,還是B表?2022年7月變成了定額征收,那只用報(bào)1一2季庶的嗎?3一4季度不用申報(bào)吧。謝]
個(gè)體戶定期定額,月收入核定額8萬(wàn),每個(gè)月交200-400的稅(稅務(wù)局自動(dòng)報(bào))。23年2月我要注銷,請(qǐng)問(wèn)增值稅,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅該報(bào)多少。是8×2=16萬(wàn),還是8×3=24萬(wàn),還是說(shuō)2個(gè)都不對(duì)……
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶定期定額月8萬(wàn)收入額,現(xiàn)在注銷,現(xiàn)在報(bào)23年1-3月所屬期個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,請(qǐng)問(wèn)是報(bào)80000×2=160000嗎?還是說(shuō)3月份的8萬(wàn)收入也要加進(jìn)去,謝謝[流淚]
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶23年1-3月是定期定額申報(bào),4-12月的卻是查賬征收,在進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳時(shí),這個(gè)收入總額是不是不用填報(bào)1-3月的數(shù)據(jù)?填報(bào)4-12月的累計(jì)數(shù)就可以了?
老師,我們有個(gè)客戶破產(chǎn)了,應(yīng)收收不回來(lái)了,計(jì)提壞賬怎么做呢?
老師,企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)填寫(xiě)是按哪里的數(shù)據(jù)呢?
老師,從租計(jì)征交房產(chǎn)稅,計(jì)稅依據(jù)是按年的租金收入嗎?
作為商貿(mào)行業(yè)的企業(yè),為什么公司要把入庫(kù)之前的商品發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用加到該批貨的商品成本去呢?
做內(nèi)賬的 收到贈(zèng)品:是做了借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn):借營(yíng)業(yè)外收入 貸 本年利潤(rùn) 現(xiàn)在要把部分贈(zèng)品做成營(yíng)業(yè)外成本 怎么
分錄情況,不太懂,幫我看看有沒(méi)有錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)老師,過(guò)半數(shù)和1/2以上有什么區(qū)別
廠房租賃,要對(duì)方開(kāi)票,稅額有哪些
管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),可以稅前全額扣除嗎?
提單多柜合并出一票,報(bào)關(guān)單一票一柜申報(bào),是否可以?
老師,可是3月份我沒(méi)經(jīng)營(yíng)?
是今年的3月是吧,那不用加,不好意思,以為是以前年度
好的謝謝,那就填16萬(wàn)
嗯嗯,不用客氣,祝你工作順利