借研發(fā)支出資本化支出2000 -費(fèi)用化支出1800 貸銀行存款3800
老師好,建筑公司平時發(fā)工資不按時發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價款33萬。這個真的太難了。
老師,總公司和分公司都是小規(guī)模,分公司收入超500萬,總公司會不會也會按一般納稅人核算
我們租賃公司給地質(zhì)局租車出野外,還提供駕駛員。駕駛員保險我公司出錢發(fā)票卻要寫地質(zhì)局,這部分支出該怎么處理。
老板微信把要發(fā)的工資轉(zhuǎn)給院長,讓院長一個一個微信發(fā)給員工,請問這個憑證要怎么做。票據(jù)要哪些
老師好,建筑公司收到自己項目的成本票借:工程施工-合同成本-xx項目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本-工程施工成本-xx項目貸:工程施工-合同成本-xx項目 可以,這么處理嗎?
借無形資產(chǎn)2000 管理費(fèi)用1800 貸研發(fā)支出資本化支出2000 -費(fèi)用化支出1800
2023年底無形資產(chǎn)賬面價值 2000-2000/5*3=800 發(fā)生減值800-120=680 借資產(chǎn)減值損失680 貸無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備680