你好;? ? 補做折舊; 做一個折舊明細(xì)表;然后再去 做清理的??
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
請問老師我們有一個固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了,賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理,但是固定資產(chǎn)模塊沒有處理這個資產(chǎn),所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計提折舊,現(xiàn)在總賬的累計折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了,我得怎么做分錄來調(diào)整呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師小規(guī)模納稅人公司去年做了資產(chǎn)評估。各項明細(xì)合計金額有1400多萬,當(dāng)時的會計是實習(xí)會計賬上就沒給做固定資產(chǎn)。去年的所得稅年度匯算今年五月份也已經(jīng)報了?,F(xiàn)在這個老板雇我了,這個去年的資產(chǎn)評估我該怎么處理呢?
假設(shè)個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅。現(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。個很所得稅app只能反應(yīng)繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設(shè)個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務(wù)機(jī)關(guān)需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應(yīng)影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如???/p>
測繪行業(yè)賬務(wù)難嗎?是服務(wù)業(yè)嗎?
不是,這個設(shè)備沒有清理掉,一直放著。還需要補折舊嗎?
你好;? 補折舊哈; 然后補做清理處理的??
老師,我查了,下電腦賬資產(chǎn)電子設(shè)備,其中原值17179匯算清繳那個資產(chǎn)折舊表中那個累計折舊16320.5,不知道這個是在電腦賬找不到這個數(shù),不知道這個數(shù)怎么得來的,因為之前的匯算清繳不是我做的,
你好;? ? ?找不到數(shù)據(jù)了。 那之前購進(jìn)的發(fā)票這些你有嗎? ?
不是,前面我表達(dá)有誤,我的意思說,電子社保原值是17179,在財務(wù)軟件里的累計折舊是沒有數(shù)的沒有提折舊的,為什么之前的會計在2021年匯算填報資產(chǎn)攤銷調(diào)整表這里填報累計折舊數(shù)是16320.5呢?
我是不明白這個16320.5這個數(shù)怎么來的
你好;? ? 去修改年報哈; 你都沒有折舊 ; 你還去寫金額不對的; 除非你? 確實發(fā)生的這個金額; 你補做分錄? ?
不懂耶,他們賬很亂,不懂他們那么做的,也知道哪里錯,不管他們了,那是之前的事情,我也不懂改,不敢亂動了
你好 ;? ? 說明前任在亂做; 也在亂申報 ; 你現(xiàn)在清理數(shù)據(jù)? 去修改申報表 和補做賬? ?
很多年,現(xiàn)在工作又忙,老師,我今年做2022年的匯算清繳的話,這個電子設(shè)備以前年度的15000沒有折舊過,其中的小設(shè)備折舊額888,這個資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填報
你好1;? 你賬上? 怎么寫的數(shù)據(jù); 怎么來報; 要和你? 賬上數(shù)據(jù) 和季報的數(shù)據(jù)一致哈?