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郭老師,我去年有一個加工費(非應消費稅品),然后供應商當月發(fā)票開的10萬,我只計入9.9萬,還有1000忘記進入成本,也忘記掛帳了! 我現(xiàn)在2月我重新把差的1000掛到應付,成本要怎么弄,我去年的帳不想動

2023-02-22 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 10:46

借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候納稅調(diào)減就可以

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快賬用戶6244 追問 2023-02-22 10:49

稅費也是放進以前損益嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-22 10:49

你好,具體的是哪一個稅款?

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快賬用戶6244 追問 2023-02-22 10:51

增值稅,可以抵扣的,票我也抵扣了(去年開的10萬,入賬了9.9萬,我還有1000忘記入賬)

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齊紅老師 解答 2023-02-22 10:51

你好,借以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款。

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快賬用戶6244 追問 2023-02-22 10:54

今年1月份抵扣的

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齊紅老師 解答 2023-02-22 10:57

你好,做到一月份的賬務處理里面。

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借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候納稅調(diào)減就可以
2023-02-22
您好 借 銀行存款 90000 貸 應收賬款 90000 請問單位沒有發(fā)生成本么?
2021-10-22
您好 掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應付款-股東 等收到工程款后,要把材料款通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方
2021-12-05
你好,按照你這個模式是這樣的
2021-12-05
第一個是的, 都是實際的業(yè)務嗎?如果是實際的業(yè)務,你帳上不用修改,一個是會計上的利潤一個是稅法的利潤 ?第二個去年不用做賬務處理的,如果需要補睡不到,今年直接做了今年
2023-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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