借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款, 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳的時候納稅調(diào)減就可以
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
建筑施工單位,小規(guī)模,有個項目是別人掛靠在我們公司的,現(xiàn)在工程已經(jīng)竣工,開票10萬,但是收到款只有9萬,有一萬的質(zhì)保金要一年之后才能收回,想問下,我開票的時候是借:應收帳款10萬貸主營業(yè)務收入9.9 應交稅費0.1;1、收到款的分錄應該怎么寫?(只收到9萬的工程款)2、月末如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,還是剛剛那個問題沒有問完,這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
老師,這個掛靠業(yè)務說是元月幾號就開票給對方,但是現(xiàn)在成本都沒開來,我也不想在12月份做暫估成本了,就把2021年度全部當成籌建期了,等到元月10日的樣子開票,因為這個一開始材料等費用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應商了,那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎?借:原材料,貸:應付賬款――供應商。借:應付賬款――供應商,貸:其他應付款――××股東嗎?,等收到收入后,我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧
郭老師,我去年有一個加工費(非應消費稅品),然后供應商當月發(fā)票開的10萬,我只計入9.9萬,還有1000忘記進入成本,也忘記掛帳了! 我現(xiàn)在2月我重新把差的1000掛到應付,成本要怎么弄,我去年的帳不想動
計提工資是計提實發(fā)還是應發(fā),有員工預支工資
會計實務考試主觀題要求寫應付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預支了采購款都計了其他應付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應商紅沖,導致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
稅費也是放進以前損益嗎
你好,具體的是哪一個稅款?
增值稅,可以抵扣的,票我也抵扣了(去年開的10萬,入賬了9.9萬,我還有1000忘記入賬)
你好,借以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款。
今年1月份抵扣的
你好,做到一月份的賬務處理里面。