你好,是可以放在今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的?
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是借 本年利潤 負(fù)數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負(fù)數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
請(qǐng)問老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借 本年利潤 貸 利潤分配 未分配利潤 對(duì)嗎?
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤借方有115萬,貸方利潤分配208萬 ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話 就是 借:利潤分配 -未分配208. 貸:本年利潤 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額?
老師,您好,幾年來都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過本年利潤到未分配利潤,今年想結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)所有的本年利潤嗎?
你好,老師,例如去年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是虧損1 萬,今年本年利潤盈利了5000,我今年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是:借本年利潤5000 .貸:利潤分配-未分配利潤5000 ,這對(duì)嗎
24年末就是純粹增值稅少計(jì)提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時(shí)已繳納
24年末增值稅少計(jì)提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1510:35單獨(dú)做一個(gè)借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就做1月
小規(guī)模物流公司,老板的意思是要買兩輛二手的貨車,有必要讓對(duì)方給我們開票嗎?如果給我們開票的話,我們就要做入固定資產(chǎn),每月計(jì)提做成本嗎
老師出口退稅是A級(jí)才可以嗎
您好,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是正確的,第一季度現(xiàn)金流量表表上期末現(xiàn)金余額少了4000多,這是會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了,還是別的什么原因呢?幫忙發(fā)一下?
二手空調(diào)怎么做折舊?
老師那老板要求當(dāng)月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)要算到當(dāng)月的費(fèi)用,比如1月的微信收入1000,2月2號(hào)提現(xiàn),提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費(fèi)1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當(dāng)月啊,
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題, 賬上面的數(shù)字是對(duì)的,因?yàn)橛匈~務(wù)的調(diào)整導(dǎo)致報(bào)表取值沒取上,匯算清繳的時(shí)候報(bào)表數(shù)據(jù)是取值正確的數(shù)據(jù),這種情況該怎么處理呢,
請(qǐng)問工商年報(bào)中納稅總額和負(fù)責(zé)總額在哪里取數(shù)?
好的,本年利潤年度結(jié)賬時(shí)一次性結(jié)轉(zhuǎn)好,還是每月末結(jié)轉(zhuǎn)好
你好,看個(gè)人處理方式,都是可以的
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。