你好 1銷售給陽(yáng)光公司丙產(chǎn)品3萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng),稅額4800元,款項(xiàng)已收存銀行 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷丙產(chǎn)品的成本20000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 3車間管理部門領(lǐng)用原材料材料2100元 借:制造費(fèi)用,貸:原材料 4采購(gòu)員王海林出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)480源源,借款500元,余額20元退還 借:管理費(fèi)用,庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 5企業(yè)以銀行存款支付下年度報(bào)刊雜志費(fèi)24,000元 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:銀行存款 6對(duì)小本月應(yīng)由行政管理部門負(fù)擔(dān)報(bào)刊雜志費(fèi)2000元 借:管理費(fèi)用,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 7計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi),集中生產(chǎn)車間負(fù)擔(dān)8000元,管理部門負(fù)擔(dān)十千元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8收到罰沒收入2600元存入銀行 借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入 9開出轉(zhuǎn)賬支票,捐贈(zèng)希望工程10000元 借:營(yíng)業(yè)外支出?,貸:銀行存款
根據(jù)公司發(fā)生的以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄 1) 攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報(bào)刊費(fèi)200元。 2) 購(gòu)入甲材料200公斤,單價(jià)15元/公斤。運(yùn)費(fèi)100元,已付。貨到入庫(kù),貨款未付。 3) 管理部門領(lǐng)用乙材料50公斤,共計(jì)530元。 4) 車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料200公斤,共3150元。 5) 以銀行存款支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)2 000元。 6) 從銀行提取現(xiàn)金9 800元,以備發(fā)工資。 7) 結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售收入70 000元,營(yíng)業(yè)外收入5 000元。 8) 結(jié)轉(zhuǎn)本月產(chǎn)品銷售成本50 000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用600元,管理費(fèi)用4 000元,產(chǎn)品銷售費(fèi)用3 000元,營(yíng)業(yè)外支出3 000元。
根據(jù)以下某公司某年12月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 1. 采購(gòu)甲材料一批,進(jìn)價(jià)25000元,增值稅3250元,材料運(yùn)達(dá)企業(yè)驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)開出支票支付。 2. 上述材料運(yùn)輸途中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)500元,用現(xiàn)金支付。 3. 將“材料采購(gòu)”賬戶結(jié)轉(zhuǎn)為“原材料”賬戶。 4. 計(jì)提本月負(fù)擔(dān)的借款利息400元。 5. 用銀行存款400元支付利息。 6. 用銀行存款800元?dú)w還所欠光明公司貨款。 7. 銷售產(chǎn)品600件,單價(jià)1200元,銷項(xiàng)稅額93600元,貨款及稅款當(dāng)即收存銀行。 8. 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊5200元,其中生產(chǎn)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3800元,管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1400元。 9. 用銀行存款600元支付銷售產(chǎn)品運(yùn)雜費(fèi)。 10. 計(jì)算本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資2000元。
1、收到投資者投入的貨幣資金2000000元存入銀行;投入的設(shè)備價(jià)值8000000元;2、向銀行借入3年期借款800000元,存入銀行;3、采購(gòu)原材料10000公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的單價(jià)為20元,價(jià)款200000元,增值稅額2600元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù);4、領(lǐng)用原材料一批,其中生產(chǎn)車間領(lǐng)用100000元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用20000元;5、計(jì)提本月應(yīng)付工資,其中生產(chǎn)產(chǎn)品工人工資120000元,車間管理人員工資40000元,廠部管理人員工資60000元;6、計(jì)提固定資產(chǎn)折舊150000元,其中車間應(yīng)負(fù)擔(dān)90000元,管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)30000元,銷售部門應(yīng)負(fù)擔(dān)30000元;7、銷售A產(chǎn)品一批,價(jià)款為1000000元,增值稅為130000元,款項(xiàng)存入銀行;8、結(jié)轉(zhuǎn)已售A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本750000元;9、銷售原材料一批,不含增值稅的售價(jià)為10000元,增值稅稅額為1300元,已收到轉(zhuǎn)賬支票;10、結(jié)轉(zhuǎn)上題該批原材料成本9000元。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。(“應(yīng)交稅費(fèi)”賬戶要求開設(shè)明細(xì)賬戶)。
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t.2.購(gòu)買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫(kù)。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做會(huì)計(jì)分錄要有數(shù)字
.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值3500005t.2.購(gòu)買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個(gè)月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價(jià)款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫(kù)。6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。8.銷售產(chǎn)品,售價(jià)100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做分錄要有分錄的數(shù)據(jù)
個(gè)人期初余額在借方100萬(wàn)什么意思
郭老師,是貨款收入,不是發(fā)票。我那樣調(diào)對(duì)嗎
老師,我的這個(gè)到期后還可以觀看嗎?下面的實(shí)操還可以用嗎?
老師,這個(gè)回單怎么做賬?我是付款方
股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以凈資產(chǎn)為基數(shù)計(jì)算的嗎
您好老師,請(qǐng)問,我們是旅行社,收到一筆線路設(shè)計(jì)的獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)在要把獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)給具體的個(gè)人,這些個(gè)人開具的發(fā)票項(xiàng)目是:設(shè)計(jì)服務(wù)*專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù),我們可以抵扣稅嗎?
會(huì)計(jì)每天是怎么跟老板匯報(bào)工作的
你好,老師,6月6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只抵扣了3張,還剩三張留到下次,請(qǐng)問要怎么做分錄?
老師,一季度企業(yè)所得稅沒計(jì)提,4月怎么入賬
利潤(rùn)表的稅金及附加包含哪些,不包含哪些?個(gè)說通過那個(gè)科目核算?