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請問老師,現(xiàn)在可以申報報22年銷售合同印花稅嗎?會有罰款什么的嗎

2023-02-21 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-21 16:46

你好 可以的,但是你現(xiàn)在就相當(dāng)于是要更正申報的,會有滯納金的

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快賬用戶6557 追問 2023-02-21 16:47

我之前都沒有申報,怎么更正申報呢

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齊紅老師 解答 2023-02-21 16:48

你要找到對應(yīng)的月份,然后填寫數(shù)據(jù)阿

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快賬用戶6557 追問 2023-02-21 23:31

申報印花稅銷售合同選什么稅目?是買賣合同嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:15

這個是選擇買賣合同的

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快賬用戶6557 追問 2023-02-22 07:27

現(xiàn)在申報印花稅都不用填對方公司什么的嗎,我看只填個金額和稅目就行是嗎?以前還用填對方公司是吧

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:27

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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快賬用戶6557 追問 2023-02-22 07:27

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-22 07:28

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 可以的,但是你現(xiàn)在就相當(dāng)于是要更正申報的,會有滯納金的
2023-02-21
同學(xué),你好 需要補(bǔ)申報
2023-01-19
你好,有采購貨物,印花稅是不可以按0申報的 購進(jìn)也有印花稅的。 采購貨物的的合同不交印花稅,稅局是可以處以罰款處罰的
2024-04-03
同學(xué)你好 還沒跨年一般不交滯納金
2020-10-28
你好,不會的,因為你是按次申報的,所以不會有罰款的。
2022-05-27
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