敏感系數(shù)=目標(biāo)變量的變動(dòng)百分百/選定變量的變動(dòng)百分比

某新建項(xiàng)目、建設(shè)期為3年,共向銀行借款1300萬(wàn)元,其中第一年借款700萬(wàn)元,第二年借款600萬(wàn)元,借款在各年內(nèi)均衡使用,年利率為6%,建設(shè)期每年計(jì)息,但不還本付息,則第3年應(yīng)計(jì)的借款利息為()萬(wàn)元。 老師我想問(wèn)下這道題,為什么計(jì)算第一年利息的時(shí)候要除以2呢?那為什么不除365呢
某新建項(xiàng)目、建設(shè)期為3年,共向銀行借款1300萬(wàn)元,其中第一年借款700萬(wàn)元,第二年借款600萬(wàn)元,借款在各年內(nèi)均衡使用,年利率為6%,建設(shè)期每年計(jì)息,但不還本付息,則第3年應(yīng)計(jì)的借款利息為()萬(wàn)元。 老師我想問(wèn)下這道題,為什么計(jì)算第一年利息的時(shí)候要除以2呢??
某新建項(xiàng)目、建設(shè)期為3年,共向銀行借款1300萬(wàn)元,其中第一年借款700萬(wàn)元,第二年借款600萬(wàn)元,借款在各年內(nèi)均衡使用,年利率為6%,建設(shè)期每年計(jì)息,但不還本付息,則第3年應(yīng)計(jì)的借款利息為()萬(wàn)元。 老師我想問(wèn)下這道題,為什么計(jì)算第一年利息的時(shí)候要除以2呢??
2x20年12月31日,甲公司結(jié)存B在產(chǎn)品150件,每件成本為5萬(wàn)元,賬面余額為1500萬(wàn)元。B在產(chǎn)品專門用于生產(chǎn) B產(chǎn)成品,B產(chǎn)成品的市場(chǎng)價(jià)格為8.5萬(wàn)元,將每件B在產(chǎn)品加工成產(chǎn)成品預(yù)計(jì)還將發(fā)生成本3.8萬(wàn)元,預(yù)計(jì)銷售每件B產(chǎn)成品將發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)0.5萬(wàn)元。 老師我算這道題的時(shí)候。直接用1500的賬面余額。減去了可變現(xiàn)凈值。為什么不對(duì)呢,不過(guò)后來(lái)一乘在產(chǎn)品成本是750。這個(gè)賬面余額代表什么?為什么不能直接用?
老師您好,這邊有兩道題第一題是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2021年度利潤(rùn)總額為800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出為100萬(wàn)元,分別為向稅務(wù)機(jī)關(guān)支付的稅收滯納金30萬(wàn)元,支付的罰款20萬(wàn)元,贊助費(fèi)50萬(wàn)元,除此外無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,則2021年應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅=(800+30+20+50)×15%=135第二道題是甲公司為居民企業(yè),銷售商品收入5000萬(wàn)元,出售設(shè)備收入20萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)收入300萬(wàn)元,從其直接投資未上市居民企業(yè)分回股息收益100萬(wàn)元,稅收滯納金3萬(wàn)元,贊助支出30萬(wàn)元,被沒(méi)收財(cái)產(chǎn)損失20萬(wàn)元,環(huán)保罰款50萬(wàn)元,其他可在稅前扣除的成本費(fèi)用稅金合計(jì)3500萬(wàn)元,應(yīng)納所得稅額=5000+20+300+100-100-3500=1820為什么第一題需要計(jì)算稅金滯納金第二題不用呢
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


同學(xué),你的先算出單價(jià)上浮15%以后的利潤(rùn),即(1000*1.15-單位變動(dòng)成本)*銷量-固定成本? ? ?得出目標(biāo)利潤(rùn)
老師您能給我列下代數(shù)的公式嗎
你算出來(lái)的? ?單位變動(dòng)成本、? 120萬(wàn)利潤(rùn)的銷量? ?是多少?
同學(xué),我假設(shè)你前邊算出來(lái)的銷量和單位變動(dòng)成本是正確的 (1000*1.15-500)*3200=208 (208/120-1)/0.15=4.89
老師我算出來(lái)單價(jià)上浮百分之十五的利潤(rùn)是168,168-120=48可是用48除120除百分之十五和答案不一樣,我就是覺(jué)得思路不明白,數(shù)我都軟了好幾遍了
你看我的計(jì)算結(jié)果是對(duì)的嘛,要不你把答案發(fā)上來(lái)我看一下,我沒(méi)計(jì)算第1、2步的數(shù)據(jù)。
老師這塊答案不讓我拍照片,我給你打,稅前利潤(rùn)增加等于邊際貢獻(xiàn)增加等于3200乘0.1乘百分之五十乘百分之十五等于24在用24除120再除百分之十五
你算錯(cuò)了,你計(jì)算的利潤(rùn)是錯(cuò)的,(1000*1.15-500)*3200-400000=144萬(wàn) (144-120)/120/0.15=1.33
我上邊的計(jì)算是錯(cuò)誤的,不好意思。同學(xué),你要理解變動(dòng)成本是單價(jià)的50%,單價(jià)變動(dòng),變動(dòng)成本也要變動(dòng),而不是500,應(yīng)該是10000*1.15*0.5=575 (1150-575)*3200-400000=144??
謝謝老師我明白了
你就麻煩五星好評(píng)吧
好勒老師
你幫到你我也很開(kāi)心,贈(zèng)人玫瑰,手留余香