您好,這個(gè)是記入到福利費(fèi)里面。
各位老師們好,我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人,由于員工大都是外地的,過(guò)年加班沒(méi)有回家,然后五月份停產(chǎn)的時(shí)候組織員工大規(guī)?;丶姨接H,算過(guò)年補(bǔ)休,然后現(xiàn)在集中報(bào)銷往返車票機(jī)票等等費(fèi)用,有個(gè)別的沒(méi)有合法票據(jù),只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了(因?yàn)橛猩暾?qǐng)單,審批人簽字了什么的,都是按每個(gè)人自己的實(shí)際情況填寫(xiě)的),現(xiàn)在需要怎么做賬,幾十號(hào)人,去的地方不同,報(bào)銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票,我要一個(gè)人一個(gè)人的做,還是全部打開(kāi),機(jī)票和機(jī)票,火車票和火車票,還是怎么做呢老師,因?yàn)轱w機(jī)票和火車票要提進(jìn)項(xiàng)稅額,所以我卡在這里了,謝謝老師
2016年出差的時(shí)候跟a單位借的差旅費(fèi)7000元,回來(lái)以后按文件要求把發(fā)票都給了出差文件要求的另外一個(gè)b部門(mén)進(jìn)行報(bào)賬,該部門(mén)稱無(wú)錢一直未報(bào)銷,因工作變動(dòng),從2016年10月至今到外地一個(gè)c部門(mén)工作,現(xiàn)在a單位通知我去還錢,b單位很可能已經(jīng)找不到當(dāng)初的發(fā)票,想請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題怎么解決,我可不可以以該借條已過(guò)了訴訟時(shí)效為由,請(qǐng)ab兩個(gè)單位自行協(xié)調(diào)解決?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位旅游行業(yè)本來(lái)在2019年邀請(qǐng)作者來(lái)我單位考察后,要出一本書(shū)的,當(dāng)時(shí)作者已經(jīng)到了,也給她報(bào)銷了機(jī)票和住宿費(fèi)大概3000元,2019年做了:借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000。但是因?yàn)橐咔?,作者沒(méi)有考察完畢,書(shū)直到今年2022年也沒(méi)有出,合同因疫情停止了,2022年做了費(fèi)用沖了預(yù)收,請(qǐng)問(wèn)老師這部分所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年員工因?yàn)橐咔?,從老家回到北京,隔離住酒店的費(fèi)用,單位給報(bào)銷,走管理費(fèi)用,二級(jí)科目是什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年年初的時(shí)候,員工因?yàn)檫^(guò)完年從老家回到北京工作,進(jìn)京后隔離住在酒店的錢,單位憑票給報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)費(fèi)用必須走福利費(fèi)嗎?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒(méi)過(guò),2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒(méi)過(guò),那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問(wèn)一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
甲企業(yè)是一家大型零售網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),為增值稅一般納稅人。2022年10月發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售服裝取得不含增值稅銷售額2000萬(wàn)元;銷售金銀首飾取得不含增值稅銷售額4000萬(wàn)元;銷售國(guó)產(chǎn)高檔化妝品取得不含增值稅銷售額1000萬(wàn)元。(2)銷售給乙企業(yè)電腦800臺(tái),取得不含增值稅價(jià)款為1000萬(wàn)元,因銷售量較大,給予對(duì)方5%的折扣,貨物已發(fā)出并按折扣后價(jià)格950萬(wàn)元開(kāi)具發(fā)票,折扣款和銷售額在“金額”欄分別注明。(3)向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)支付不含增值稅廣告價(jià)款100萬(wàn)元,從其他網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取不含增值稅廣告價(jià)款120萬(wàn)元。(4)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)銷售房產(chǎn)業(yè)務(wù),當(dāng)月應(yīng)收含增值稅傭金530萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)商以開(kāi)發(fā)的房產(chǎn)抵頂傭金,房?jī)r(jià)為含增值稅525萬(wàn)元,另收取現(xiàn)金5萬(wàn)元,雙方均已開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。(5)經(jīng)計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月符合稅法扣除條件的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1100萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:上述業(yè)務(wù)涉及票據(jù)均已申報(bào)抵扣