同學,你好 免稅申報,你是小規(guī)模,免增值稅嗎?
老師好,5月份開始沒有申報工資薪金個稅,可以在自然人扣繳端補報嗎?如果可以麻煩指導一下步驟,謝謝!
請問現在申報表的財產稅和行為稅合并申報,稅源采集之后在哪申報,怎么沒有看到申報的界面,麻煩指導下,謝謝!
老師,我第一次申報醫(yī)保,江蘇的企業(yè),這個界面對嗎?麻煩老師指導一下在哪兒申報,謝謝!
1039免稅申報是怎么申報的,有哪位老師可以指導一下嗎?謝謝
老師好。年報內容申報有誤,怎么更改年報,從新申報年報呢,老師好指導我一下,感謝你老師好。
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務編碼是什么?屬于稅務哪一類?
出售30%的股權為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數,利潤表的成本與利潤總額數都與稅務平臺的數據不一致!這樣是先把賬套的數據更正好再去更正稅務平臺的數據嗎? 謝謝老師指導!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
一般納稅人
代理出口
同學,你好 你是出口企業(yè),申報免稅對嗎?
是的老師
1039市場采購申報
在申報增值稅時直接填寫在附表一第18欄 (跨境應稅行為填寫在第19欄)和主表第8欄,并在減免稅申報明細表中的第8欄“出口免稅”項目中填列 (跨境應稅行為填寫在第9欄)
老師你說的增值稅申報的時候填寫的,我現在提問的1039市場采購申報
不是一個意思
同學,你好 你是哪行不會填寫,發(fā)一下截圖