你好對的 是這么理解的
請問:進項稅額轉(zhuǎn)出欄目,是指進向稅額已經(jīng)進行抵扣,現(xiàn)在不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出嗎?
進項稅發(fā)票勾選統(tǒng)計是沒有報稅前幾就可以撤銷吧?如果進項稅勾選了有抵扣和不抵扣統(tǒng)計,那進項報稅的時候直接填抵扣的數(shù)據(jù)嗎?還是說要加上不抵扣的,在進項轉(zhuǎn)出欄里填轉(zhuǎn)出數(shù)額?
老師好,不得免征和抵扣稅額抵減額轉(zhuǎn)入進項稅額,怎樣做會計分錄,不得免征和抵扣稅額抵減額是正數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負(fù)數(shù),如不得免征和抵扣稅額抵減額是負(fù)數(shù),進項轉(zhuǎn)出金額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
專票不能抵扣的增值稅進項稅額,是不是不勾選認(rèn)證抵扣就可以了?還是要勾選認(rèn)證抵扣,再做進項稅額轉(zhuǎn)出?
進項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù),是不是就是指不能抵扣的數(shù)?比如進項稅100,進項稅額轉(zhuǎn)出80,實際能夠抵扣的就只有20?
老師,您好我們公司是產(chǎn)業(yè)園,在剛開發(fā)時候就將規(guī)劃的標(biāo)準(zhǔn)化廠房預(yù)售給了A公司,開發(fā)完成后也交付給了A公司使用,后來我們公司將該廠房出租,租金也轉(zhuǎn)交給了A公司。但由于A公司房款一直沒付齊,廠房也一直沒有過戶,還在產(chǎn)業(yè)園名下,房產(chǎn)稅是不是應(yīng)該由A公司來繳納呢?我們公司該如何維權(quán)呢?
有沒有啥子方法一次性填充 458-468行是生產(chǎn)一部,470-484是生產(chǎn)二部;選中457–484,Ctrl+d,填充出來,全部是生產(chǎn)一部
老師行政單位想要調(diào)劑的話是指標(biāo)里有可用金額,是嗎?那如果當(dāng)時做細(xì)化時,會議費5000,現(xiàn)在要把會議費改成培訓(xùn)費,但是指標(biāo)額度里沒金額能通過什么方式改嗎?
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺,購入工程物資價款為500萬元,進項稅額為65萬元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬元,原進項稅額為0.39萬元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬元,計稅價格為6萬元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費用92萬元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為40萬元。在采用雙倍余額遞減法計提折舊的情況下,該項設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰有農(nóng)機產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請問一下,入庫單和出庫單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點
董老師,您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系