 
                            可以的,可以這么做的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    計(jì)提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費(fèi)用-稅前工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:應(yīng)付職工薪酬社保\\公積金個(gè)人部分 貸:個(gè)稅 實(shí)際發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-實(shí)發(fā)工資 貸:銀行存款實(shí)發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
公司聘請專家,每月個(gè)稅由公司承擔(dān),計(jì)提工資時(shí),借 管理費(fèi)(工資+個(gè)稅),貸 應(yīng)付職工薪酬 (工資+個(gè)稅) 實(shí)際發(fā)放時(shí),借 應(yīng)付職工薪酬(工資+個(gè)稅),貸應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅,貸 銀行存款 工資。實(shí)際交個(gè)稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅,貸營業(yè)外支出 對嗎?多謝
老師,研發(fā)企業(yè),支付給直接負(fù)責(zé)研發(fā)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工資,借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工,貸 應(yīng)付職工薪酬-工資,借 應(yīng)付職工薪酬-工資,貸 銀行存款,對嗎
研究階段,直接負(fù)責(zé)研發(fā)的人員工資,借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對嗎
老師,研發(fā)公司的非居民個(gè)人工資,沒有月末計(jì)提,每月按實(shí)發(fā)日的匯率補(bǔ)提,5月發(fā)4月工資時(shí),補(bǔ)提4月工資,借研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_工資 實(shí)發(fā)1萬,貸應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬,發(fā)4月工資,借應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)1萬 貸銀行存款 實(shí)發(fā)1萬,個(gè)稅公司承擔(dān),申報(bào)個(gè)稅時(shí)應(yīng)發(fā)工資是按實(shí)發(fā)工資倒推出來的,這樣可以嗎?
 
                公司名下路虎車20處買來有60萬左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬元,這樣可合適
公司開票400多萬,接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過500萬,準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過500萬,會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請問,今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤就不等于期初未分配利潤加利潤表上的凈利潤,這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃來開!這個(gè)說法對嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說明呢,謝謝
請問 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說明,這個(gè)說明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?


這種單位承擔(dān)個(gè)稅的,應(yīng)發(fā)工資=實(shí)發(fā)工資,個(gè)稅不用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅科目,對嗎?
是的,你單位承擔(dān)的可以不用做。l
除了我這種做法,還有其他適合這種情況的分錄嗎?
增加到研發(fā)支出里面,增加到他的工資,然后發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。
可以把分錄寫一遍給我學(xué)習(xí)嗎?
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅 銀行
您上面分錄中的個(gè)稅是單位承擔(dān)還是員工個(gè)人承擔(dān)?
企業(yè)承就是增加了個(gè)人工資啊
我們這種情況還可以這樣做分錄 計(jì)提 借 研發(fā)支出費(fèi)用化支出工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅 發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬工資—實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,貸 銀行存款 實(shí)發(fā)工資 繳納個(gè)稅時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)稅,貸 銀行存款 個(gè)稅,對嗎?
你好,我寫的這一個(gè)不就是嗎。
以前一直把個(gè)稅作為營業(yè)外支出處理的,需要改成您寫的這種分錄嗎?
你好,主要是你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候填寫哪一個(gè),如果是按照你那個(gè)的話,研發(fā)支出申報(bào)個(gè)稅,如果按照下面這一個(gè)的話,這個(gè)個(gè)稅在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候需要填寫進(jìn)去兩個(gè)不一樣的。
做工資表時(shí),用實(shí)發(fā)工資倒推出個(gè)稅和應(yīng)發(fā)工資的,申報(bào)個(gè)稅時(shí),按照倒推的應(yīng)發(fā)工資填報(bào),系統(tǒng)自動(dòng)生成個(gè)稅,實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資—個(gè)稅
如果你全部做到研發(fā)支出里面的話,直接按照研發(fā)支出的金額來申報(bào)個(gè)稅了,不能用你上面的操作方法了。
做多少研發(fā)費(fèi)用工資,申報(bào)多少個(gè)稅
其他的沒有方法,要么你就按照第一種來。
申報(bào)個(gè)稅時(shí)的應(yīng)發(fā)工資10227.56元,繳納個(gè)稅312.76元,實(shí)發(fā)工資9914.8元,我的分錄是:計(jì)提時(shí) 借研發(fā)支出費(fèi)用化支出工資9914.8,貸應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,貸 銀行存款9914.8,借營業(yè)外支出個(gè)稅312.76,貸銀行存款312.76,我要按您說的分錄改正是嗎?
可以的,可以修改的。
21年就用的這種分錄和報(bào)稅,21年的匯算清繳已經(jīng)做完,我怎么做更正分錄,可否寫一下,已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳是否也要調(diào)整?多謝您
不需要更正了 今年按照這個(gè)的