可以的,可以這么做的。
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應付職工薪酬-稅前工資 貸:應付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:應付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實際發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:銀行存款實發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
公司聘請專家,每月個稅由公司承擔,計提工資時,借 管理費(工資+個稅),貸 應付職工薪酬 (工資+個稅) 實際發(fā)放時,借 應付職工薪酬(工資+個稅),貸應交稅費 個人所得稅,貸 銀行存款 工資。實際交個稅時 借 應交稅費 個人所得稅,貸營業(yè)外支出 對嗎?多謝
老師,研發(fā)企業(yè),支付給直接負責研發(fā)項目負責人的工資,借 研發(fā)支出-資本化支出-直接人工,貸 應付職工薪酬-工資,借 應付職工薪酬-工資,貸 銀行存款,對嗎
研究階段,直接負責研發(fā)的人員工資,借 研發(fā)支出-費用化支出-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對嗎
老師,研發(fā)公司的非居民個人工資,沒有月末計提,每月按實發(fā)日的匯率補提,5月發(fā)4月工資時,補提4月工資,借研發(fā)支出_費用化支出_工資 實發(fā)1萬,貸應付職工薪酬 實發(fā)1萬,發(fā)4月工資,借應付職工薪酬 實發(fā)1萬 貸銀行存款 實發(fā)1萬,個稅公司承擔,申報個稅時應發(fā)工資是按實發(fā)工資倒推出來的,這樣可以嗎?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費用,還是先入材料,然后領多少轉多少銷售費用
學霸導師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務資本成本。不是讓未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛
老師,我們計提7月的工資8月發(fā)放,也在8月申報個稅,這樣對嗎
折舊年限是按照稅法規(guī)定還是按照會計規(guī)定?
老師,請問房土兩稅是幾月份申報了?
老師,交個稅的時候不能選擇三方支付,請問是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉固定資產(chǎn),8月在建工程來票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應該有余額嗎
個體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務處理和稅務申報,只是個體戶是按經(jīng)營所得申報個稅,小規(guī)模納稅人按利潤交企業(yè)所得稅
這種單位承擔個稅的,應發(fā)工資=實發(fā)工資,個稅不用應交稅費應交個人所得稅科目,對嗎?
是的,你單位承擔的可以不用做。l
除了我這種做法,還有其他適合這種情況的分錄嗎?
增加到研發(fā)支出里面,增加到他的工資,然后發(fā)工資的時候從工資里扣除。
可以把分錄寫一遍給我學習嗎?
借研發(fā)支出 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸應交稅費,個稅 銀行
您上面分錄中的個稅是單位承擔還是員工個人承擔?
企業(yè)承就是增加了個人工資啊
我們這種情況還可以這樣做分錄 計提 借 研發(fā)支出費用化支出工資—實發(fā)工資+個稅,貸 應付職工薪酬工資—實發(fā)工資+個稅 發(fā)放工資時 借應付職工薪酬工資—實發(fā)工資+個稅,貸 應交稅費—個稅,貸 銀行存款 實發(fā)工資 繳納個稅時,借 應交稅費—個稅,貸 銀行存款 個稅,對嗎?
你好,我寫的這一個不就是嗎。
以前一直把個稅作為營業(yè)外支出處理的,需要改成您寫的這種分錄嗎?
你好,主要是你申報個稅的時候填寫哪一個,如果是按照你那個的話,研發(fā)支出申報個稅,如果按照下面這一個的話,這個個稅在申報個稅的時候需要填寫進去兩個不一樣的。
做工資表時,用實發(fā)工資倒推出個稅和應發(fā)工資的,申報個稅時,按照倒推的應發(fā)工資填報,系統(tǒng)自動生成個稅,實發(fā)工資=應發(fā)工資—個稅
如果你全部做到研發(fā)支出里面的話,直接按照研發(fā)支出的金額來申報個稅了,不能用你上面的操作方法了。
做多少研發(fā)費用工資,申報多少個稅
其他的沒有方法,要么你就按照第一種來。
申報個稅時的應發(fā)工資10227.56元,繳納個稅312.76元,實發(fā)工資9914.8元,我的分錄是:計提時 借研發(fā)支出費用化支出工資9914.8,貸應付職工薪酬工資9914.8,發(fā)放工資時 借應付職工薪酬工資9914.8,貸 銀行存款9914.8,借營業(yè)外支出個稅312.76,貸銀行存款312.76,我要按您說的分錄改正是嗎?
可以的,可以修改的。
21年就用的這種分錄和報稅,21年的匯算清繳已經(jīng)做完,我怎么做更正分錄,可否寫一下,已經(jīng)申報的匯算清繳是否也要調(diào)整?多謝您
不需要更正了 今年按照這個的