同學(xué)你好 只計(jì)提了所得稅現(xiàn)在要沖減嗎
老師您好,請問一下,匯算清繳補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,我做會計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是 借:未分配利潤 100 貸:以前年度損益調(diào)整 100 但是財務(wù)軟件的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益是有模塊功能自動結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:未分配利潤 -100 請問這樣有問題嗎?
老師 我們財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目 但是21年10月繳納了19年的企業(yè)所得稅 以前也沒有計(jì)提 現(xiàn)在怎么做分錄呢
所得稅匯算退稅2021年度退稅,收到退回的稅款,該怎么做會計(jì)分錄?以前年度損益調(diào)整是否已經(jīng)停用了?如果財務(wù)軟件沒有這個科目該怎么替代呢?
老師,財務(wù)軟件以前年度損益科目不允許錄入貸方金額,這種情況下沖回去年計(jì)提所得稅費(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益的分錄該怎么做
老師,您好!由于我未計(jì)提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開的超市老板要注冊小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過高可以建議,老板再開一個個體戶嗎
小規(guī)模納稅人開90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時到底要不要考慮時間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報這兩類報表嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開人工發(fā)票,這個工資應(yīng)該進(jìn)到什么會計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
12月計(jì)提所得稅,1月份報稅的時候有減免,要沖回所得稅,補(bǔ)提盈余公積
財務(wù)軟件設(shè)置如果是借方科目就不能錄貸方金額,怎么錄入呢
同學(xué)你好 按照明細(xì)來就可以
只能用借方,怎么做分錄呢
同學(xué)你好 你可以用借方負(fù)數(shù)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做,您幫我列一下吧
借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
科目我會,我想讓您給我列的是正負(fù)數(shù),應(yīng)該是借方正數(shù)還是貸方負(fù)數(shù)?
同學(xué)你好 我給你的都是正數(shù)
兩個借方正數(shù)?以前年度損益我不能用貸方
同學(xué)你好 那你只能做 貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸利潤分配未分配利潤