你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)?l
老師您好,我有一家企業(yè),2020年,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手里還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問,這張發(fā)票,如果入賬,該怎么填憑證?我這個(gè)公司,2020年一直沒有業(yè)務(wù),打算今年銷戶了。這張發(fā)票,還用入賬嗎?還有我賬里,預(yù)付賬款,還有金額,2000左右,到現(xiàn)在沒平,請(qǐng)問該如何處理?
老師您好,我有一筆費(fèi)用是字19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒有收回,我掛了其他應(yīng)收款,但后期發(fā)票收回來時(shí),我沒有進(jìn)費(fèi)用,直接把票據(jù)付在憑證后面。我查往來時(shí)才發(fā)現(xiàn)的?,F(xiàn)在已經(jīng)20年了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)?發(fā)票日期是19年的
老師您好,我2021年12月份開錯(cuò)了好多發(fā)票,然后在今年紅沖了,但是我今天才發(fā)現(xiàn)自己漏了一張沒有紅沖上,金額是6800元,因?yàn)橐呀?jīng)給稅務(wù)局寫了紅沖說明,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么辦
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張2021年6月的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在該怎么辦
老師您好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有遺漏的2021年票據(jù)沒有入賬,這個(gè)怎么辦,憑證已經(jīng)扎起來了
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
是公司一些開支的發(fā)票
你好,做到今年就可以的,以前年度損益調(diào)整來做。