你好,這種情況,需要繳納增值稅 增值稅的應(yīng)納稅額=(6萬%2B10萬%2B36萬)*1%
老師您好 我想咨詢下 如果公司買進(jìn)材料30萬 賣出50萬 這公司需要繳納增值稅和所得稅分別是多少
老師,如果我上月有留底稅10萬,這個月我需要申報8萬增值稅,等于這個月我不需要繳納稅,那我申報時申報表會自動顯示繳納負(fù)2萬嗎
老師2022年水利建設(shè)基金政策變動后,是按增值稅和消費(fèi)稅為計稅依據(jù)的。哪假如我銷售收入是20萬增值稅有留抵稅額不想要繳納增值稅,哪我還需要繳納水利建設(shè)基金嗎??梢越忉屢幌路謩e有幾種情況需要繳納水利建設(shè)基金。一般納稅人月度不超10萬小規(guī)模納稅人季不超30萬不需要繳納水利建設(shè)基金政策還適用嗎。假如我月沒超10萬,但是繳納了增值稅這樣的話需要繳納水利嗎
老師,假如我公司按季度申報,1-3月分別收入6萬、10萬和36萬,那我公司需要繳納增值稅?如果繳納需繳納多少
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報個稅那個
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報表的時候是填入其他非流動資產(chǎn),是嗎?
老師,沒有看懂
你好,這種情況,需要繳納增值稅 增值稅的應(yīng)納稅額=(6萬%2B10萬%2B36萬)*1% 請問沒有看懂的地方具體是哪里呢,我好給出針對性的回復(fù)
老師我以為是應(yīng)納稅額=52萬/(1+1%)*1%=5148.51元?
你好,1-3月分別收入6萬、10萬和36萬 這里的收入,是含稅的金額嗎??
是的老師,是含稅價
你好,1-3月分別收入6萬、10萬和36萬,這里的收入,是含稅的金額 那增值稅應(yīng)納稅額=(6萬%2B10萬%2B36萬)/1.01*1%
老師那我的支出是30萬元,季度收入含稅額是36萬,是不是就不用繳納增值稅了
你好,小規(guī)模的增值稅根據(jù)收入計算,與支出多少無關(guān)的
好的,老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。