同學(xué),你好 這個是提成,要當作勞務(wù)報酬,稅率40%
30萬單獨一筆提成,這個提成應(yīng)該怎么核算稅費呢? 如果不按照工資所得,稅率是多少?怎么申報能合理避稅。提成為顧問費
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費都是單獨扣的)如果公司另收兩個點費用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個點?
老師你好,我之前看到蔣飛老師的解答,我想請問一下提成律師辦案費30%,律所該如何做賬呢?比如A律師收入50萬,按照70%提成計算個人收入,A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*(1-30%)=24.5萬計算,那這30%的無票辦案費是直接計提管理費用-辦案費10.5萬,還是說工資薪金申報按照50萬填收入,然后申報界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么?
感恩老師,請問老師我們是今年3月份剛成立的只有兩個人的小規(guī)模小微企業(yè),未成立工會組織,這個月核定的稅種里有這個工會經(jīng)費申報(前3個月沒有),請問我這個應(yīng)該怎么辦,(管片稅務(wù)分局應(yīng)該不給取消這個稅種)?按照多少比例申報,申報多少錢合適?怎么賬務(wù)處理呢?
2022年原賬務(wù)處理如下: ①計提民工工資時: 借:工程施工-人工費5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 ②確認項目成本毛利: 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:工程施工-合同毛利5000 ③次月申報工資扣個稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20 貸:銀行存款20 ④發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:銀行存款4980 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅20 如果2024年8月刪除個稅申報系統(tǒng)里面的這筆申報5000元的個稅數(shù)據(jù),賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
老師您好,代賬公司上期的期末余額表填入自己公司財務(wù)軟件需要注意什么?怎么核對個科目的金額是否正確?
什么情況下企業(yè)要計提城建稅什么的
臨時工資表,合計可要逐一核對怎么算來的對不對?
從租計征房產(chǎn)稅,有一戶少算一個月只交到了11個月,我更正稅源采集,變更刪除都不行,就又補了一個月申報信息,產(chǎn)生的稅源數(shù)據(jù)不對是前11個月總額,只能把申報租金年總收入除以12個月來申報才可以,請問老師這樣可以嗎?
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,是否涉及相關(guān)稅費問題?
老師 我們是測繪服務(wù)公司 工資可以做成借:管理費用-工資 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 嗎
注冊資本減資不涉及銀行的會計分錄咋做?后面應(yīng)該附什么附件?公司成立于2005年10月,實繳資本500萬元,2021年增資2000萬元,2025年減資100萬元,
老師好,請問在2024年6月份開具的發(fā)票,還可以紅沖嗎?這個業(yè)務(wù)是這樣子的:就是我公司作為中間商,賣瓷磚給A公司,由供應(yīng)商直接送貨給A,然后A公司請了一個員工,然后我公司也是認識這個員工的,然后賣瓷磚的錢是10000,工人的錢是20000,我公司就在2024年6月開具了發(fā)票30000,同時A公司轉(zhuǎn)30000到我公司公戶上,我公司同時打20000給工人?,F(xiàn)在2025年8月份,A公司要起訴我公司瓷磚質(zhì)量有問題,那么我公司在2025年9月還適合講2024年6月開具的3000發(fā)票紅沖,重新開具發(fā)票10000嗎?
醫(yī)保交費是怎么算單位和個人的比例
請問老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓 個人所得稅=股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費用)*20% 怎么知道股權(quán)原值是多少?