你好1;? 目前沒(méi)有規(guī)定時(shí)間的 ; 你根據(jù)自己實(shí)際去認(rèn)證 抵扣即可? ?
老師您好,我公司一直沒(méi)有開(kāi)票,也就沒(méi)有辦理稅控盤(pán)。在這個(gè)月收到了電費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)票,我可以不抵扣嗎?下個(gè)月也就是下一年還可以抵扣使用嗎?
老師,增值稅當(dāng)月抵扣的發(fā)票是不是到下個(gè)月15號(hào)前勾選認(rèn)證都是可以抵扣當(dāng)月增值稅的?
一般當(dāng)月對(duì)甲方開(kāi)了發(fā)票,那么就產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅,那當(dāng)月是不是要收取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月才可以抵扣,如果下個(gè)月15號(hào)之前收取了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那可不可以抵扣了,是計(jì)當(dāng)月抵扣還是下個(gè)月抵扣呢
請(qǐng)問(wèn),老師,當(dāng)月沒(méi)有增值稅沒(méi)有預(yù)繳金額,但是當(dāng)期有預(yù)繳,我填寫(xiě)了表四,當(dāng)期抵扣金額,這個(gè)金額下個(gè)月還能抵扣嗎?
老師,我取得一些苗木的發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票,可不可以當(dāng)月不抵扣,下個(gè)月抵扣,但是當(dāng)月當(dāng)成本抵扣所得?
企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),實(shí)收資本是怎樣處理的
老師,廢料收入適用印花稅的哪個(gè)明目啊
老師,1月份開(kāi)了一張票,因?yàn)閷?duì)方要把他入成固定資產(chǎn),這個(gè)直接紅沖,從新開(kāi)行嗎?
老師,這里的實(shí)繳資本在哪里改
代駕費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用下那個(gè)二級(jí)科目,平時(shí)涉及不多。
現(xiàn)在能更正三四月份工資申報(bào)嗎?
成本已經(jīng)核算完了發(fā)現(xiàn)制造費(fèi)用里面含了稅金可以把稅金部分調(diào)整在下個(gè)月分配嗎?
有限公司實(shí)繳后,工商年報(bào)股東及出資應(yīng)該怎樣填?
請(qǐng)問(wèn)公司目前注冊(cè)資本是100萬(wàn),均已有兩個(gè)股東,一人占一半的股權(quán),均已實(shí)繳完成。 1、目前盈利有30萬(wàn),準(zhǔn)備減資,一般涉及什么稅務(wù)呢?。 2、假如減資到20萬(wàn), 3、假如減資到40萬(wàn),涉及的稅務(wù)金額如何計(jì)算呢?
我們是裝飾公司,公對(duì)公轉(zhuǎn),對(duì)方備注,往來(lái),后又轉(zhuǎn)至老板個(gè)人卡,求解,會(huì)計(jì)分錄?
謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??