久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

小加 工廠,幾個股東合伙,按訂單組裝加工小型設(shè)備,業(yè)務(wù)是組裝加工整機設(shè)備,春節(jié)前,訂單合同己經(jīng)核算出己完工的合同的利潤了,這個月(2022年)主任報賬,又有金額不大的己給結(jié)完賬的,完工合的成本清單,怎么處理呢

2023-02-17 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-17 13:49

你好,也就是你之前少結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎?具體的是什么業(yè)務(wù)的。

頭像
快賬用戶8310 追問 2023-02-17 13:51

是的,老師,按訂單加工組裝小設(shè)備,春節(jié)前說是完工了,應(yīng)該是有的小供應(yīng)商年前沒有給票據(jù),所以沒有匯總上成本

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-17 13:52

你好,加工設(shè)備沒有做進去嗎?借固定資產(chǎn),貸銀行存款,借指造費用 貸累計折舊, 借以前年度損益調(diào)整 貸制造費用, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳,納稅調(diào)減。

頭像
快賬用戶8310 追問 2023-02-17 13:58

老師,我沒有說明白,是內(nèi)賬里,設(shè)備是給客戶的,年前也發(fā)貨走了,內(nèi)賬里是去年少結(jié)轉(zhuǎn)賬了成本了,請問,怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-17 14:01

把以前年度損益調(diào)整改成主營業(yè)務(wù)成本,做到今年就可以了。

頭像
快賬用戶8310 追問 2023-02-17 14:10

就是說,把沒有記入的成本,今年記到以前年度損益是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-17 14:10

內(nèi)賬可以直接做到今年的成本。

頭像
快賬用戶8310 追問 2023-02-17 14:13

做到今年成本的話,內(nèi)賬是按每個訂單合同核算成本的,這個合同2022年己經(jīng)結(jié)束了,

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-17 14:13

你好,那你的意思就是還和外賬一樣了,那就做第一個,然后匯算清繳,也不需要調(diào)整那一賬,不涉及到交稅。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,也就是你之前少結(jié)轉(zhuǎn)了成本是嗎?具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2023-02-17
同學(xué)你好,如果金額不大直接計入營業(yè)成本。如果金額大就要重新計算成本,差額進行調(diào)整。
2023-02-15
你看一下圖片,參考一下。
2021-06-28
同學(xué)你好,修改如下: 時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又到年底了,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。由于會計工作繁瑣,具有即時性和突發(fā)性,因此結(jié)合具體情況全年的工作總結(jié)如下: (-)完成的主工作 1. 按時準(zhǔn)確完成每月服務(wù)中心人員的公積金與社保申報工作。 2. 按時準(zhǔn)確完成每月人員工資核算與個稅申報。 3. 及時完成每月費用報銷的賬務(wù)處理、電子發(fā)票開具申請并協(xié)助完成線上共享上報。 4. 對各類支出合同、電費清單進行會計檔案歸檔。 5. 積極配合小組對CDE片區(qū)進行物業(yè)費的催繳。 (二)個人工作中不足及需提升的方面 1. 應(yīng)積極參加相關(guān)業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),增強服務(wù)意識,認(rèn)真做好本職工作。 2. 努力提升自己專業(yè)的知識,能為項目開源節(jié)流提供一些建設(shè)性的意見。始終以虛心好學(xué)的態(tài)度對待專業(yè)知識的學(xué)習(xí),不斷自我激勵、自我鞭策,嚴(yán)格要求自己。同時多看一些對工作有幫助的相關(guān)書籍,以便開闊視野,拓寬思路,努力將所學(xué)知識用于具體的工作當(dāng)中。 3. 在明年的工作中,我會繼續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作中的得與失,聽取領(lǐng)導(dǎo)的意見,及時糾正工作中的不足。在本職工作上要努力做到愛崗敬業(yè),熱情服務(wù),不怕辛苦!
2020-12-19
借,長期待攤費用26000 貸,銀行存款26000 借,在建工程155000-7200 營業(yè)外支出7208 累計折舊8500 貸,固定資產(chǎn)240000 借,在建工程8190 貸,銀行存款8190 借,固定資產(chǎn)清理38000-14100 累計折舊14100 貸,固定資產(chǎn)38000 借,銀行存款23400 貸,固定資產(chǎn)清理38000-14100 應(yīng)交稅費,3400 資產(chǎn)處置損益,差額金額
2022-05-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×