同學(xué) 你好 如果你給對(duì)方開具了發(fā)票,這個(gè)稅款是購買方承擔(dān)的。
老師,我們購買一批材料,原來合同是不含稅價(jià)15萬,我們付了15萬過去,對(duì)方開13%發(fā)票15萬元給我們,叫我們現(xiàn)金付6%的稅款9000元到供應(yīng)商私人賬戶,現(xiàn)在我們不想通過現(xiàn)金付,想對(duì)方把稅金部分也開票給我們,供應(yīng)商開9000的票又產(chǎn)生稅中稅號(hào)請(qǐng)問怎么換算,稅中稅也由我們承擔(dān),那我們公司要補(bǔ)付多少錢給供應(yīng)商
老師,我想問下,就是說我內(nèi)賬。對(duì)方從一個(gè)公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發(fā)貨單一萬,其實(shí)我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發(fā)貨單我們是一萬。所以這3000我應(yīng)該計(jì)入什么科目 剛開始我發(fā)貨這筆錢是借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應(yīng)收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業(yè)外支出3000貸庫存現(xiàn)金3000.這對(duì)嗎?(這單據(jù)就是寫著借賬戶過款3000)
老師,我想問下,我們給對(duì)方提供了服務(wù),服務(wù)費(fèi)10000元,但對(duì)方只給了我們9900,稅款100元沒有給。 我想確認(rèn)下,稅款應(yīng)該誰來承擔(dān),不是應(yīng)該由購買方承擔(dān),所以購買方才應(yīng)該給我們10000元,是嗎,可以幫我解釋一下嗎,謝謝
老師您好,我想問下,我們是做教育培訓(xùn)的,現(xiàn)在被并購了,原先是我們?yōu)榭蛻籼峁┱n程服務(wù),被并購后由并購方為客戶繼續(xù)提供,但現(xiàn)在原來的客戶不同意被并購后的一方給他們提供服務(wù),要求我們解除合同,我們與原客戶簽訂的合同沒有明確規(guī)定這一點(diǎn),我想問下,我們違約了嗎?我可以要求原客戶繼續(xù)履行合同義務(wù)嗎
請(qǐng)問一下,2個(gè)公司合作,我公司拿出來辦公用品墊付餐費(fèi)等2300元,這些沒有發(fā)票給對(duì)方公司的,對(duì)方公司從貨款扣服務(wù)費(fèi),本來應(yīng)該給開發(fā)票,但是由于我們墊付的費(fèi)用沒有發(fā)票,對(duì)方也不給開發(fā)票了,直接相抵了,既然已經(jīng)相抵又沒有發(fā)票就不不做賬了,可以嗎
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
好的,那對(duì)方就應(yīng)該給我們10000元是吧(包括稅款)
還有銷售方給購買方開票產(chǎn)生增值稅稅款、附加稅等稅款是不是就應(yīng)該由購買方承擔(dān),在會(huì)計(jì)實(shí)操里面也是這樣的吧
同學(xué), 銷售方給購買方開票產(chǎn)生增值稅稅款、附加稅等稅款都應(yīng)該由購買方承擔(dān),這個(gè)是沒錯(cuò)的。
好的,謝謝老師
<不客氣,請(qǐng)?jiān)u分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快>