您好,您的具體 問題/情況 是什么 ?
請問老師,12月份商品暫估入庫1萬,當月商品已全部售出,并已結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本,1月份收到發(fā)票,實際商品金額為1.5萬元,這種情況該如何處理
老師,暫估庫存商品小于實際實際庫存商品的情況下,當月商品已銷售完畢,且跨年度了,賬務如何處理?例如,12月份已做賬務處理:借:庫存商品20000 貸,應付賬款-暫估應付賬款20000,借:主營業(yè)務成本20000,貸:庫存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實際為30000
老師,暫估庫存商品小于實際實際庫存商品的情況下,當月商品已銷售完畢,且跨年度了,賬務如何處理?例如,12月份已做賬務處理:借:庫存商品20000 貸,應付賬款-暫估應付賬款20000,借:主營業(yè)務成本20000,貸:庫存商品20000,1月份收到商品發(fā)票實際為30000
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應該在借方還是貸方
賬務處理中,暫估庫存小于實際庫存金額,又不存在商品損益情況,該如何調(diào)整庫存
請問用外幣付海運費憑證怎樣做,
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
建廠期間支付的土地使用費入什么科目
老師 我想問一下,員工報銷火車票費用,發(fā)票金額是176 用了優(yōu)惠券后實際付款是173,可以按176報銷么
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
一般納稅人開專票,加幾個點稅點
請問,老師殘保金計算公式里上年在職職工人數(shù),這個怎么取數(shù)?是平均人數(shù)嗎?
老師您好,我在某平臺訂購住宿,某旅行社,開具住宿發(fā)票給我開票內(nèi)容是:旅游服務*住宿服務對嗎? 還是應按:住宿服務*住宿費才對? 發(fā)票內(nèi)容是旅游服務開頭是否可按專票開具?能否抵扣? 還有我在某平臺訂購住宿費開具發(fā)票內(nèi)容是,生活服務*代訂酒店住宿 開票內(nèi)容是不是不對呀?應該是經(jīng)紀代理對嗎?開票內(nèi)容不對能抵扣嗎
我公司有一臺叉車 之前是作為固定資產(chǎn) 每個月進行折舊,現(xiàn)在把它賣掉了 ,我現(xiàn)在是不是要在卡片中減少這個固定資產(chǎn)? 還是說直接做分錄?
老師,中級會計和職業(yè)醫(yī)師證哪個難,哪個更有含金量
暫估庫存 借:庫存商品 12540.2 貸:應付賬款(暫估) 12540.2 購進商品 借:庫存商品12540 貸:應付賬款12540 沖銷暫估 借 借:庫存商品- 12540.2 貸:應付賬款12540.2 (暫估) -12540.2 這兩分錢后期在實際中是不處理的了 我們在賬務上又不想掛帳,應該怎么處理
同學您好,多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
好的,謝謝
不客氣,有空給五星好評:,