借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn)。
公司現(xiàn)在要處置一臺(tái)固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財(cái)務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),公司現(xiàn)在要處置一臺(tái)固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財(cái)務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) 再做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:營(yíng)業(yè)外支出??
生產(chǎn)設(shè)備處置,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借,固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸,固定資產(chǎn) 請(qǐng)問老師固定資產(chǎn)是賬面凈值嗎? 更新改造的后又提折舊了,這里轉(zhuǎn)入清理時(shí)累計(jì)折舊是改建以后的折舊嗎?
處置固定資產(chǎn),要銷帳,借:?貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊?這個(gè)懵了就是一個(gè)標(biāo)本室,原來入固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在作廢了,也計(jì)提完折舊了
固定資產(chǎn)折舊完,如果固定資產(chǎn)處置了,賬務(wù)處理是, 借:固定資產(chǎn)清理(殘值部分), 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 同時(shí), 借:資產(chǎn)處置損益, 貸:固定資產(chǎn)清理。那買了的收入怎么做
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊滿5年了,固定資產(chǎn)原價(jià)是49000萬,我是不是做筆分錄,摘要寫固定資產(chǎn)報(bào)廢借:累計(jì)折舊49000萬,貸:固定資產(chǎn)49000, 這個(gè)設(shè)備折舊完了,固定資產(chǎn)折舊表原值里也扣除了,但是還是可以繼續(xù)使用。
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
借營(yíng)業(yè)外支出貸、固定資產(chǎn)清理。
沒有營(yíng)業(yè)性質(zhì)的,我們
你好,是事業(yè)單位的嗎?
是的老師 該怎么操作 麻煩了
你看一下你有固定基金嗎?借固定基金,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)。如果沒有這個(gè)科目的話,你放到待處理財(cái)產(chǎn)損益,然后再把它結(jié)轉(zhuǎn)到其他支出。
沒有固定基金
就是待處理財(cái)產(chǎn)損益做這個(gè)。
我在固定資產(chǎn)的表,是做了銷帳處理還能待處理財(cái)產(chǎn)損益?
你好,我沒有看懂你做的。