你好;? ? 你們拆解費(fèi) 按照勞務(wù) *拆解服務(wù)費(fèi)按13%開(kāi)票的??
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開(kāi)9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后開(kāi)具了紅字發(fā)票,9月份申報(bào)時(shí),8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款相抵,申報(bào)表里計(jì)算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤,請(qǐng)問(wèn)誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師,我公司是報(bào)廢汽車回收拆解公司,年底剛轉(zhuǎn)一般納稅人,回收個(gè)人的車比較多,公司的少,個(gè)人只能出普票,缺少專用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,這個(gè)有什么可以解決的方法?回收上游公司的報(bào)廢車輛對(duì)方只能開(kāi)具3%的專票嗎?
老師您好:我公司為房地產(chǎn)行業(yè),項(xiàng)目為簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)具普通發(fā)票,稅率5%。7月份,有一份發(fā)票誤開(kāi)9%的稅率,稅款已交。8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后開(kāi)具了紅字發(fā)票,9月份申報(bào)時(shí),8月份的紅字發(fā)票的稅款不讓與簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅款相抵,申報(bào)表里計(jì)算公式把誤繳稅款轉(zhuǎn)做進(jìn)項(xiàng)留底!可是我公司是老項(xiàng)目,馬上就要清盤,請(qǐng)問(wèn)誤交的稅款如何辦理退稅?謝謝!
老師你好,我公司是汽車報(bào)廢拆解公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅控盤里開(kāi)拆解費(fèi)增加哪一項(xiàng)編碼,開(kāi)具發(fā)票稅率是多少?
老師你好,我公司是報(bào)廢汽車公司,采用一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,銷售貨物按3%計(jì)稅,想問(wèn)一下我公司開(kāi)出的拆解費(fèi)稅率是13%,拆解過(guò)程產(chǎn)生的氧氣費(fèi)可以抵扣嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
老師,我公司是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,費(fèi)用不是都按3%開(kāi)嗎?
不屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎?
你好1;? ? ? 屬于勞務(wù) 拆解的 ;? ? ??
好的,謝謝老師,申報(bào)也按13%嗎?
?是的;按照勞務(wù)13%來(lái) 繳納的??
謝謝老師
不客氣的; 希望能幫到你? ?