 
                            你好,增值稅的倒是沒有關系,但是所得稅你是查賬征稅的嗎?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    問一下超市會計工作問題:這個超市有進銷存系統(tǒng),我報增值稅銷售額時,除了按發(fā)票金額報之外,無票收入是多少報點兒,還是就按進銷存系統(tǒng)實際銷售額報???無票收入具體這么報?。?/p>
小規(guī)模納稅人,這次申報發(fā)現(xiàn)8月開的一張普通發(fā)票,銷售貨物,其中一個貨物開錯稅率了,開到5%,這個季度沒有超45萬,免征增值稅的,對方也是小規(guī)模納稅人,也沒有退回,那我申報的時候怎么填?1%的不含稅銷售額是292719.82元,5%銷售額1842.86元
小規(guī)模納稅人填寫發(fā)票數(shù)據(jù)時在哪個征收率下填寫?企業(yè)剛開辦,有銷售額,但沒有開具任何普通發(fā)票,那么我填寫時是不是在 未開具發(fā)票銷售額處把實際銷售的數(shù)據(jù)全部填在此處?
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導致有個小數(shù)點差異
小規(guī)模開普票開的是免稅發(fā)票沒有稅額,季度申報的時候未達到45萬,填寫的時候填在第10欄的數(shù)字怎么填???是發(fā)票資料統(tǒng)計上面的實際銷售額嗎?那個實際銷售額是沒有稅的,申報的時候要不要除以1.03來填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額??。
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權,平時收國外客戶的貨款都是通過貿易公司收款,貿易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?
我們平時說的查賬征收,定額征收,都是說的所得嗎
所得稅嗎
是的,是的,是這么做的。