你好;? ? ?借應付賬款或者銀行存款貸庫存商品 ;? ??
老師你好,我們欠供應商貨款,我們公司找供應商開稅票,價稅合計59999.46元,給對方稅點是6個點,那么抵貨款金額是怎么算的呢?
我司是貿(mào)易公司,向供應商購買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬,有發(fā)票的。幾個月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
你好,我司是貿(mào)易公司,向供應商購買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應付賬款10萬,有發(fā)票的。幾個月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發(fā)票要怎么開?還有,我司分錄,借:應付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
老師 您好!在供應商家采購貨物 對方給予折扣 開了紅字發(fā)票 供應商已打款給我司 這筆賬需要怎么做分錄呢?
老師,我司向供應商買的貨物,現(xiàn)在要退回供應商,總金額1920(未稅價1699 稅金221),對方給我們開紅字發(fā)票,我司應該怎么做分錄呢
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會計如何入賬?
分公司項目已經(jīng)完工,項目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運費發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個人所得稅申報數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報時出現(xiàn)這個怎么辦
老師,您好! 請教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會做貿(mào)易業(yè)務,請指導一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請問老師,賬面上應該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負數(shù)填到購買商品、接收勞務支付的現(xiàn)金表格里
稅金怎么寫呢
你好;? 你之前進項稅認證了嗎; 你開紅字信息表了嗎??
是的 認證了
?你做; 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出;? 借應付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ?
那對方給我們開紅字發(fā)票,我們可以根據(jù)紅字發(fā)票做負數(shù)沖銷嗎,(買的材料是去年用到了機臺上,并且銷售出去了,在22年已轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,現(xiàn)在23年才知道有退回), 借:原材料 -1699 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-221 貸:應付賬款-1920 借:以前年度損益調(diào)整-1699 貸:原材料-1699 借:銀行存款1920 貸:應付賬款1920 這樣可以嗎
你好;? ? ?你開紅字信息表出去了嗎? ?
后面會開的
你好;? 開了先做轉(zhuǎn)出哈; 不是你上面這樣寫哈? ?
應該怎么做啊
?借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出;? 借應付賬款或者銀行存款貸庫存商品? ? ?就這樣做 ; 把你之前收入和成本科目分錄紅沖了。? ??
借:庫存商品221 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)221 借:銀行存款1920 貸:庫存商品1920 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本1699 貸:庫存商品-1699
1.你之前做的是原材料;? 你做? ?借:原材料? ?221貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)221借:銀行存款1920貸:原材料 1920? 2.然后紅沖??借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本-1699貸:原材料-1699 3.你收入還得紅沖哦 ; 這樣 才能平衡的? ?
1.對方給我們開紅字發(fā)票,我們在增值稅抵扣平臺上會看到這張紅充發(fā)票嗎 2.我們是裝到機臺上賣出去的,當時這個東西不好用,就退回來了,用其他東西補上的,機臺的銷售價格是不變的,還要紅沖收入嗎
你好1;? ? ?不用去處理哈; 你做紅沖分錄即可 ;2.? ? 是的; 還是要沖的??
1.紅充的收入金額怎么算呀,我們是整個機臺賣出去的 2.可以想成是當時成本多轉(zhuǎn)出了,不去做收入的紅沖嗎
你好;? 1.? 紅沖收入 ;就按照你們紅沖發(fā)票上面的不含稅金額和稅額去沖哈 ;? ? 2.? 不合理的??
可是紅沖發(fā)票上的金額是供應商開給我們的發(fā)票,屬于進項成本的金額啊,不是銷項的金額啊,沒有單獨對應賣出這個原材料的銷售價啊
?你好;? ? 你先認證了進項稅 ; 買材料進來; 然后? 銷售出去? ; 你要 做進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 紅沖收入和沖成本的;? ??