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之前有暫估成本的情況,到匯算清繳的時候,算所得稅時要把暫估的成本加上本年利潤然后再×稅率呢,還有,以前暫估的成本可以用遺留很久的應(yīng)收應(yīng)付賬款來沖嗎

2023-02-15 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 19:47

你好;? 如果你暫估的成本沒有合理的發(fā)票; 那么就得 調(diào)增數(shù)據(jù)? ?和你利潤相加來考慮計算所得稅的;? 除非你有合理發(fā)票? 就不考慮暫估成本的影響? ?

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你好;? 如果你暫估的成本沒有合理的發(fā)票; 那么就得 調(diào)增數(shù)據(jù)? ?和你利潤相加來考慮計算所得稅的;? 除非你有合理發(fā)票? 就不考慮暫估成本的影響? ?
2023-02-15
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-04-30
你好,是的,你分析是正確的
2024-05-21
你好,可以不用考慮增值稅
2020-09-30
你好,你把取得了發(fā)票之后的主營業(yè)務(wù)成本都改成利潤分配,未分配利潤 發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調(diào)整。
2024-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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