從利潤表來說,增值稅確實是不進(jìn)利潤表的,增值稅是價外稅,它的流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)征收了。因為您的營業(yè)收入是不含稅的營業(yè)收入,營業(yè)成本也是不含稅的營業(yè)成本,如果你要把算增值稅的話算進(jìn)去的話,那營業(yè)收入營業(yè)成本都要變成含稅的了。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因為錢根本就沒到賬,我的報表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個利潤虛增。
你好,老師,是這樣的我們公司是勞務(wù)公司,我們分包出去的工資也是我們給工人發(fā)的工資,公戶發(fā)的,現(xiàn)在有個問題就是我們我們材料發(fā)票不夠,需要他們開分包發(fā)票給我們,那這種我是不是不能單獨一個一個的發(fā)?直接全部打到給我們開票的人賬戶上,那開票時候需要繳納的增值稅我們交,全部打到開票人頭上是不是他們需要承擔(dān)的個稅很高,但是打給他們的款他也要發(fā)給工人的啊,這種怎么處理比較好啊
@值班黃老師(不私加)?我們公司是一般納稅人,有個合作伙伴運(yùn)費(fèi)是從他那里付,生意也靠他的關(guān)系,每次他自己算利潤,他用含稅的應(yīng)收帳款減去含稅的應(yīng)付帳款,再減去我們公司實繳的增值稅,現(xiàn)在我覺得這個算法和我們會計上的算法結(jié)果不一致,但他說他老那樣算,您覺得這種算法有什么不對嗎?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
我知道從利潤表來說是不要扣除應(yīng)交增值稅,但是這筆錢是我們公司付出去的,只讓我們公司承擔(dān)嗎?胡總不承擔(dān)嗎
如果您是分實現(xiàn)的凈利潤,確實就是這個樣子的,您要是說分現(xiàn)金流,今天實現(xiàn)多少現(xiàn)金凈流量
你的意思是分實現(xiàn)的凈利潤不能扣增值稅對嗎?那我們公司交的增值稅怎么辦呢
因為您賣出去東西,是含增值稅的,您交的是客戶給的錢。
這筆錢增值稅是公司從下家收的,才交給稅務(wù)局的。并不少公司付出的。
確實是這樣的,但是感覺損失好大,我的會計白學(xué)了
增值稅的負(fù)擔(dān)確實是很重。
我等下跟老板解釋 老板該不高興了
你就按老板的做呀,把增值稅加進(jìn)去啊,老板估計很難理解不加增值稅。
老板是理解不了,但是對方不準(zhǔn)啊,對方找了注冊會計師把關(guān)的
要鼓勵老板學(xué)習(xí)財務(wù)。祝您生活工作愉快。