您好,這個是沒有什么影響的
這個月在報環(huán)境保護(hù)稅的時候,提示要信息采集,但我點(diǎn)擊進(jìn)去的時候,采集表有我之前填的稅源,我一不小心給點(diǎn)了作廢,后來我又按照原來的內(nèi)容重新輸了一遍,但我發(fā)現(xiàn)稅源編號對不上了,和之前的不一樣,這個有什么影響
老師好,老板有家各獨(dú),核定征收的。他馬上準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓掉,現(xiàn)在我已經(jīng)報完稅了,他叫我進(jìn)行利潤分配。這個月報稅截至期26號,如果在26號之前分配完我重新申報財務(wù)報表就可以了吧?那如果是在26號以后我分配了,和申報成功的表不一樣,有什么影響嗎?或者說 怎么操作啊?
上海個稅,作廢23年1月申報表時不小心把12月作廢了,又立馬重新申報的,只不過日期是2月15號了,這個怎么辦有影響嗎
老師你好,就是我2月份計提2月份的稅費(fèi)我計提完了,也扎帳了,但是就是我是這個月報完稅我才計提的2月份的稅費(fèi),本來是對的,但是后面有個發(fā)票不想讓我們抵扣,我又作廢重新申報,但是這樣就對不上我做賬計提的稅了,這個我要怎么辦?
老師你好,就是我2月份計提2月份的稅費(fèi)我計提完了,也扎帳了,但是就是我是這個月報完稅我才計提的2月份的稅費(fèi),本來是對的,但是后面有個發(fā)票不想讓我們抵扣,我又作廢重新申報,但是這樣就對不上我做賬計提的稅了,這個我要怎么辦?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時,股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個點(diǎn)和6個點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時,是不是只有本公可以涉及到的報表才需要勾選?
老師好,剛開了個分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個稅務(wù)什么時候申報才會被說呀
我們購買一臺固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個體工商戶個稅多久一報?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項>進(jìn)項(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項-進(jìn)項) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項<進(jìn)項(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項-銷項) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報年報經(jīng)營異常怎么辦
您確定是吧,上海的,按2月就是逾期申報了我怕走滯納金
對,這個肯定是沒事的