應(yīng)該是之前計(jì)提了壞帳,單據(jù)已經(jīng)核銷了,應(yīng)該要反核銷才可以
老師您好,我是行政機(jī)關(guān)單位,做賬是將不是財(cái)政撥款的收入都是做到其他應(yīng)付款里,感覺(jué)好核算,知道用了多少,還剩多少。這幾個(gè)檢查說(shuō),不能在做其他應(yīng)付款了,要做到收入里。這點(diǎn)不明白,做到收入里,年末一結(jié)轉(zhuǎn),不就沒(méi)有了嗎,不方便核算呢
B企業(yè)采用應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,提取率為2%,2001年1月1日,”應(yīng)收賬款”賬戶的余額為1970000元,“其他應(yīng)收款”賬戶的余額為30000元,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶的余額為40000元。B企業(yè)2001年發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下(暫且只考慮應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款):1)一張面值為600000元的不帶息票據(jù)到期不能收回。2)因供貨單位破產(chǎn)清算,已預(yù)付的200000元貨款暫時(shí)無(wú)法收回,轉(zhuǎn)作“其他應(yīng)收款”。3)經(jīng)廠長(zhǎng)辦公會(huì)議等類似機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),當(dāng)年核銷壞賬50000元。4)年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
用友u8應(yīng)收款管理子系統(tǒng)中“壞賬收回”顯示“結(jié)算單不存在或已被他人操作”怎么解決
用友u8應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行壞賬處理業(yè)務(wù)已經(jīng)錄取收款單沒(méi)做審核但是進(jìn)行“壞賬收回”命令時(shí)顯示結(jié)算單不存在或已被他人操作怎么解決
用友壞賬收回,明明有收款單卻說(shuō)結(jié)算單不存在或已經(jīng)被其他人操作(單據(jù)沒(méi)有審核)
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實(shí)繳實(shí)收資本43萬(wàn),小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實(shí)繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)內(nèi)部收益率怎么簡(jiǎn)單測(cè)算呢
老師,A已經(jīng)完成實(shí)繳實(shí)收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實(shí)繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無(wú)償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號(hào)發(fā),個(gè)稅3月15日?qǐng)?bào)1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實(shí)際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問(wèn)一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò),他這個(gè)是新開(kāi)戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫(xiě)成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫(xiě)了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購(gòu)入的電子設(shè)備,會(huì)議平板一體機(jī)原值4600多元需要計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?對(duì)應(yīng)折舊年限是多少年?
請(qǐng)問(wèn),餐飲企業(yè)小規(guī)模,2025.1至20256.6有40萬(wàn)收入未確認(rèn),一確認(rèn)就超500萬(wàn),怎么辦?
老師,麻煩問(wèn)下申報(bào)工商年報(bào),不知道認(rèn)繳出資時(shí)間和實(shí)繳出資時(shí)間該怎么填呀,手里沒(méi)有公司章程,時(shí)間也來(lái)不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問(wèn)一下,我昨天公司新增員一個(gè)人交五險(xiǎn),然后醫(yī)療險(xiǎn)之前單位沒(méi)有人交過(guò),他這個(gè)是新開(kāi)戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險(xiǎn)的時(shí)候其實(shí)他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報(bào)寫(xiě)成4000了,把那個(gè)交費(fèi)工資當(dāng)那個(gè)基數(shù)寫(xiě)了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
對(duì)之前計(jì)提了壞賬
沒(méi)有計(jì)提壞賬誒
我就搞了個(gè)壞賬發(fā)生
是的,壞賬發(fā)生就是已經(jīng)對(duì)單據(jù)進(jìn)了核銷,現(xiàn)在反核銷單據(jù),重新收回應(yīng)收賬款,帳面余額就平了