沒必須要 他給你開多少你支付給他多少沒必要多開

老師,我們的房東是個人,自然人,他的租金可以代開發(fā)票給我們,但是水電費并不能代開發(fā)票給我們,但是水務(wù)局、供電局都會有發(fā)票給房東。針對這種情況,我要怎么辦呢?我一個企業(yè)不可能沒有水電費啊,我要怎么解決才可以取得合法憑證,在企業(yè)所得稅稅前扣除
2021年自家廠房出租代開發(fā)票需要交多少稅,房東給我們開了一張9個點66000的含稅發(fā)票,國稅5449.54我們?nèi)~承擔(dān),另外收了我們總金額十個點6600的金額,房產(chǎn)稅減半征收,其他的還有什么費用嗎?這么高是合理的嗎
老師,賣設(shè)備的行業(yè),這月開出了專票 有成品銷售,材料銷售、勞務(wù)發(fā)票。租入廠房又轉(zhuǎn)租的,開出房租費發(fā)票,電費發(fā)票。 那我申報印花稅。是所有發(fā)票合計的,不含稅金額申報吧? 突然不會了,不知道,房租費和電費發(fā)票要不要也申報印花稅的
我們酒店租村里面的地建了一棟酒店,每個月產(chǎn)生水費和電費金額大,但是水費和電費的抬頭都是村里面的地址,請問這個水電發(fā)票入賬后企業(yè)所得稅稅前可以抵扣嗎?所交的水電費金額包含我們轉(zhuǎn)租出去的商鋪門面產(chǎn)生的水費及電費, 我們收水果費是得了差價的,請問這部分差價要征收水電的增值稅嗎?第三個問題,如果我們轉(zhuǎn)租出去的門面,她來問我們要水費和電費的發(fā)票,我們該如何處理?
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉(zhuǎn)租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復(fù)印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項,如何申報