按增值稅稅法的規(guī)定,可以按未開票收入計(jì)算增值稅
老師,您好 我公司是一般納稅人,購進(jìn)的貨物是A貨物—專票,銷售時(shí)也是銷售的A貨物,但是是開的普票,像這種情況開進(jìn)來的專票還能抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)問購買貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,能抵扣銷售服務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎
一般納稅人銷售貨物開出普票的銷項(xiàng)稅額,對(duì)應(yīng)專票的進(jìn)項(xiàng)稅額能用來抵扣嗎?
老師您好!目前小規(guī)模納稅人銷售貨物免稅,那如果小規(guī)模銷售的是農(nóng)產(chǎn)品,能開具增值稅專用發(fā)票嗎?我作為購買方想要抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師:您好!未銷售的貨物能否提前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,比較棘手的問題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬,但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說的是20萬,如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬,實(shí)際金額42萬,稅收金額45萬。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過系統(tǒng)
一般納稅人中沒有勾選過的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用?,F(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒有交稅。
如果后面補(bǔ)開行嗎?不做未開票收入?聽別人說是不一定要對(duì)應(yīng)銷售才能抵扣的呀?
貨物沒有銷售。只要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣的
老師,您這答案前后有些矛盾哦?
開始沒理解到你的意思哈。抵扣跟貨物是否銷售沒直接關(guān)系
哦哦,好的。謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語,切勿回復(fù)!