你好,當(dāng)月付款,發(fā)票是下個月才來的,這個付款的當(dāng)月 借:預(yù)付賬款,貸 :銀行存款?
老師,當(dāng)月購買一批貨,當(dāng)月收到發(fā)票,次月才付款,然后這批貨的運費又是次月才給過來,這個分錄怎么做
老師,當(dāng)月付款的發(fā)票是次月才開的當(dāng)月怎么作賬呢?
#提問,老師當(dāng)月付款發(fā)票是次月才開的,當(dāng)月付款時該記到哪里?
請問,當(dāng)月計提了水電費,次月支付了款,付款的當(dāng)月沒有取得對應(yīng)的發(fā)票,在付款的次月才有發(fā)票,這個要做哪些分錄呢?
老師,當(dāng)月發(fā)票回來,下個月付款,分錄咋么寫??還有當(dāng)月付款,發(fā)票下月回來,分錄咋么寫?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
沒預(yù)付賬款的呢
你好,當(dāng)月付款,發(fā)票是下個月才來的,這個付款的當(dāng)月(沒預(yù)付賬款的) 借:應(yīng)付賬款,貸 :銀行存款?
直接計應(yīng)收行嗎?
你好,這個是付款,計入應(yīng)收當(dāng)然是不行的