你好 這個(gè)建議你作為預(yù)付賬款,后面他開發(fā)票或者實(shí)在沒有發(fā)票,你再轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的
老師好。想問一下公司去年10月份已經(jīng)付了房租費(fèi),發(fā)票1月份房東已經(jīng)開出拿給我們,但是租房合同還沒有簽,不能確定租房起止時(shí)間,那一月份的這筆租房費(fèi)用我公司應(yīng)該怎么做賬呢?(去年10月付房租時(shí)是開收據(jù)做成其他應(yīng)收款)
1-6月房租費(fèi)我掛其他應(yīng)付款—房主名,(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-房主)一直沒有發(fā)票,7月付款公帳付款4萬也沒發(fā)票,但是會(huì)計(jì)付款時(shí):付給了房主老婆。這筆帳怎么調(diào)整?
還有一個(gè)問題就是我們房租轉(zhuǎn)給合伙人,合伙人私下轉(zhuǎn)給房東,我在做分錄的時(shí)候是不是要做借:管理費(fèi)用-房租,貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?
我們欠房東去年的房租,今年1月把錢付了,但是房東沒有給我們開發(fā)票,這種我是計(jì)入預(yù)付款還是管理費(fèi)用
我們欠了房東去年房租,今年1月付款給他,但是他沒有開發(fā)票給我們,我付的錢是做預(yù)付款還是管理費(fèi)用
連鎖藥店門店之間調(diào)貨怎么開發(fā)票?
銷售貨物開票金額大于實(shí)際收款金額 怎么寫分錄
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時(shí)成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進(jìn)貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈(zèng)送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計(jì)賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進(jìn)項(xiàng)票本月需不需要抵扣,我該入到進(jìn)項(xiàng)稅額下的哪個(gè)明細(xì)科目呢?
老師,5月份入賬當(dāng)時(shí)開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實(shí)際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請(qǐng)問一下 居間費(fèi)打到個(gè)人或公司 稅費(fèi)怎么算的 金額有點(diǎn)大哦
老師你好!請(qǐng)問我快賬財(cái)務(wù)軟件上利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會(huì)隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù),我要收到填報(bào)也填不了,請(qǐng)問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請(qǐng)項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬,其中國家補(bǔ)助12萬,自籌資金36萬是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)