你好,今年針對企業(yè)所得稅,沒有什么變化啊
老師您好!去年第三季度企業(yè)所得稅的季報因失誤報送時有需要繳納企業(yè)所得稅,但選擇了小微企業(yè)延緩繳納,現(xiàn)在可以更改嗎?
老師您好,如果我通過了高新企業(yè)認(rèn)證??刹豢梢韵硎芷髽I(yè)所得稅如過沒超過300萬,我還按照小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,要是超過300萬了再按照高新稅收優(yōu)惠政策呢?能同時疊加享受嗎?
老師您好,兩個問題請假,一,那個啥百分175加計扣除,比如某企業(yè)稅前利潤是500萬,本年用于研發(fā)的費用為300萬,要交多少企業(yè)所得稅計算步驟?二,普通企業(yè)有沒有加計扣除一說,高新企業(yè)和普通企業(yè)一樣的扣除比例嗎?
老師好,小微企業(yè)的高新是不是用處不到,比如當(dāng)年的稅前會計利潤100萬,那按照現(xiàn)在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新對那些利潤超300萬的企業(yè) 比較有用
老師您好,我想問一下,所得稅的兩免三減半政策現(xiàn)在還可以用吧,只要是新辦的高新技術(shù)企業(yè)或軟件企業(yè),在開始盈利的年度就可以享受這個優(yōu)惠政策吧
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
怎么聽別人說沒有百分二點五的說法了
你好,麻煩提供一下文件依據(jù),謝謝?