你好,具體的是調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的,補上了收入?

2月更正了去年11月的增值稅報表,補稅,因為涉及到跨年,如何調(diào)賬
2月我公司更正去年11月的增值稅報表,11月加計扣除算多了。2月補繳了稅款。賬務(wù)處理對嗎
去年11月份增值稅附加稅少算了今年4月份補交稅費,更正了去年11月份的增值稅報表,還需要更正四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補交了稅費并更正了11月份的增值稅報表,財務(wù)報表四季度和年報還需要調(diào)整嗎?
去年11月份的附征稅少算了今年四月份補交了稅費并更正了11月份的增值稅報表,財務(wù)報表四季度和年報還需要調(diào)整嗎?
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
加計抵減抵扣多了,導(dǎo)致增值稅及附加稅少交了
你好,當(dāng)時加計扣除分錄怎么做的?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:營業(yè)外收入
如果你做到今年的話,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅進項
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅。 借應(yīng)交稅費、未交增值稅貸銀行存款。
還有對應(yīng)的附加稅,以及滯納金,怎么記賬
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費、附加稅, 借應(yīng)交稅費、附加費,貸銀行存款,借營業(yè)外支出滯納金代銀行存款。