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老師好,請教個問題,單位銷售貨物,因為有質量問題,走了客訴流程,答應所賠給客戶的費用在客戶下一批貨物中進行抵減,這個符合稅法規(guī)定嗎?

2023-02-14 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 08:53

你好 可以? 符合規(guī)定 雙方協(xié)商就行 借營業(yè)外支出,貸應收賬款??

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快賬用戶5899 追問 2023-02-14 09:01

如果直接在下次的貨款中抵減,那么也就是說,比如下次貨款是20萬,這次賠償給對方需要2萬,那么我開銷項發(fā)票也就只開18萬的金額的,這樣就不需要用營業(yè)外支出這個科目了

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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:08

你好 開發(fā)票是 20萬? 收填寫按 18萬 收? ?少收的 2萬記營業(yè)外支出??

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快賬用戶5899 追問 2023-02-14 09:11

是這樣子,剛才我還沒有完全描述清楚,其實2萬元是不合格品,已經(jīng)退回來了,然后我們還是要當廢品賣的,相當于退貨,沒有將上次的發(fā)票紅沖重新開具,只是在下次的貨品中減掉

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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:17

退回來你開紅字發(fā)票 你紅沖收入? ?

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快賬用戶5899 追問 2023-02-14 09:18

是的,我的意思就是說紅沖麻煩,所以就上次不紅沖,直接從下次貨款中減掉,這樣省事些

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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:20

你好? 正規(guī)是紅沖? ? ?同一樣商品 后面少確認也行? 就是不正規(guī)?

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快賬用戶5899 追問 2023-02-14 09:22

對的,這要是稅務查起來的話,會不會有什么影響

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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:29

你好 總的稅款沒少交一般沒事 ,要是一點事沒有還是開紅字發(fā)票這樣正規(guī)?

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快賬用戶5899 追問 2023-02-14 09:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-14 09:35

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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借銷售費用負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應塊稅費負數(shù)
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您好,可以的,三方協(xié)議約定了合作模式可以的,我們在淘寶、京東買東西,不是自營商品,也是第三方開的發(fā)票, 醫(yī)院這個要求沒有道理的,平臺是第三方,交易還是我們跟醫(yī)院之間,
2024-06-11
您好,第一銷項發(fā)票的價稅合計是5000元嗎,為什么扣除的稅金比發(fā)票總額還大呀? 第二小規(guī)模一般只能開普通發(fā)票,不能抵稅
2020-11-19
同學你好 1.如果經(jīng)常公戶轉私戶,會有不好的影響,稅務查賬會認為是分紅或者工資,讓繳納個人所得稅; 2.應該公對公做才能更加合法合規(guī),如果不行,需要提供購銷合同,其中注明收款賬戶信息; 3.客戶貨款都是美元打到國內(nèi)賬戶,美元的兌換沒有問題,結匯不會受限制,前提是到外匯局備案,正常申報納稅。
2020-08-29
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