你好,同學(xué),這個(gè)稅務(wù)局問(wèn)起來(lái),寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目,沒(méi)有像其他損益類(lèi)科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤(rùn)余額,所以后面出現(xiàn)差額?
在使用了"以前年度損益調(diào)整"科目后,《資產(chǎn)負(fù)債表》與《利潤(rùn)表》中"未分配利潤(rùn)"數(shù)據(jù)不一致,這是正常的嗎?
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)年初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報(bào)表這個(gè)等式不等了,但是檢查也沒(méi)有問(wèn)題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問(wèn)題了
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,但是發(fā)生的跨年需要調(diào)整的費(fèi)用做的是“利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)”,導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)年末—年初不等于利潤(rùn)表的年末凈利潤(rùn),需要咋調(diào)賬
老師請(qǐng)問(wèn)2022年用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了2021年的賬目,導(dǎo)致2022年年末發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)恒等式不平,也問(wèn)了幾位老師,有的說(shuō)要調(diào)報(bào)表使其一致,有的說(shuō)不用調(diào),我也不知道聽(tīng)誰(shuí)的。
稅務(wù)報(bào)表開(kāi)票銷(xiāo)售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷(xiāo)售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報(bào)表少銷(xiāo)售10471.43稅額少565.16明天是申報(bào)最后一天了,不和稅務(wù)報(bào)表對(duì)上不能申報(bào)的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問(wèn)題出在哪里?
董老師 在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?