你好 根據(jù)你的描述,兩個(gè)都是累計(jì)折舊的,那么差額就是兩個(gè)數(shù)的差額的,就是本年折舊的

老師我21年的累計(jì)折舊多計(jì)提了,22年今年我用以前年度損益調(diào)整科目沖銷(xiāo)多計(jì)提的金額,可是年報(bào)中賬載金額累計(jì)折舊,攤銷(xiāo)額我是填賬中包含多提的累計(jì)折舊合計(jì)數(shù)還是填實(shí)際折舊數(shù)(不含多計(jì)提的)
老師,22年累計(jì)折舊1026,21年累計(jì)折舊756,那22年本年折舊是兩個(gè)數(shù)的差額嗎
老師,發(fā)現(xiàn)去年折舊多提了,在賬面上進(jìn)行調(diào)增了,現(xiàn)在賬面21年累計(jì)折舊余額1950439.68元,22年累計(jì)折舊余額1824513.03元,匯算時(shí)資產(chǎn)折舊那兒寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?
老師好,年報(bào)時(shí)A105080表中第三列累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額和第8列累計(jì)折舊攤銷(xiāo)額是填本年累計(jì)折舊數(shù)還是算到從開(kāi)始折舊到現(xiàn)在的累計(jì)折舊數(shù)
資產(chǎn)原值是50350,本年折舊額和累計(jì)折舊是一樣的數(shù)么?稅收折舊是填寫(xiě)哪個(gè)數(shù),稅收金額的累計(jì)折舊是等于年累計(jì)折舊數(shù)么
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
他收取的管理費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷(xiāo)項(xiàng)稅。材料商開(kāi)出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購(gòu)買(mǎi)的材料,材料商給被掛靠公司開(kāi)具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對(duì)方10月份要紅沖重開(kāi),我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn),電商的銷(xiāo)售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購(gòu)進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺(jué)得適合重新簽訂合同,要么購(gòu)買(mǎi)要么出租試用,那我購(gòu)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒(méi)有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?

