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疑問(wèn):企業(yè)要做到賬實(shí)相符,提取了備用金用于日常報(bào)銷等支出,員工報(bào)銷是為取得發(fā)票,有的是付款截圖(如:購(gòu)餐),有時(shí)是收據(jù)(文具),這些可以入賬嗎?

2023-02-13 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-13 15:31

你好,這些都是可以入賬的。

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快賬用戶4790 追問(wèn) 2023-02-13 15:33

稅務(wù)查不會(huì)有問(wèn)題吧,會(huì)計(jì)對(duì)我說(shuō)是不能入賬,只有收據(jù)無(wú)發(fā)票,等不等于白條入賬

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齊紅老師 解答 2023-02-13 15:34

可以入賬,但是這些白條不能稅前扣除

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快賬用戶4790 追問(wèn) 2023-02-13 15:36

意思是入了賬,年度匯算時(shí)就要調(diào)增對(duì)吧?那還不如不入賬了,可這樣子庫(kù)存現(xiàn)金跟實(shí)際肯定不相符,有沒(méi)有其他辦法呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-13 15:37

對(duì),據(jù)我所知要么這么做,要么就取得發(fā)票

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快賬用戶4790 追問(wèn) 2023-02-13 15:39

好的,謝謝老師解惑

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齊紅老師 解答 2023-02-13 15:41

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您

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你好,這些都是可以入賬的。
2023-02-13
你好,沒(méi)有問(wèn)題的,可以的
2024-09-07
1:不是,工資是工資表,不是報(bào)銷單
2020-12-10
員工出差餐費(fèi)補(bǔ)助,公司規(guī)定每天補(bǔ)助30元,一般情況下不需要發(fā)票。在報(bào)銷時(shí)也**不需要提供小票**。 關(guān)于員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)助規(guī)定,通常情況下,公司會(huì)有明確的財(cái)務(wù)管理政策。一些單位可能要求員工出差期間的餐費(fèi)自行解決,除非有特殊情況需要接待單位協(xié)助安排用餐,這時(shí)可能需要提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)并向提供方交納相應(yīng)的費(fèi)用。此外,如果由接待單位統(tǒng)一安排用餐,則應(yīng)向接待單位支付相應(yīng)的伙食費(fèi)。這些規(guī)定旨在確保費(fèi)用使用的合理性和透明度。 至于報(bào)銷時(shí)是否需要小票的問(wèn)題,根據(jù)現(xiàn)行的稅務(wù)政策和企業(yè)的財(cái)務(wù)管理習(xí)慣,出差補(bǔ)貼作為企業(yè)對(duì)員工的臨時(shí)性補(bǔ)助,通常不需要提供發(fā)票來(lái)進(jìn)行企業(yè)所得稅前的扣除。也就是說(shuō),員工在沒(méi)有使用完餐費(fèi)補(bǔ)助的情況下,回來(lái)直接報(bào)銷時(shí),并不強(qiáng)制要求出示消費(fèi)小票。
2024-05-01
是的,處理是規(guī)范正確的。
2022-05-26
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